国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

月末把進項、銷項結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平啊?
5/963
2017-06-12
去年5月營改增以后,將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加,今年要怎么去調(diào)整去的年賬務
1/956
2017-08-21
已抵扣進項的不動產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,不得抵扣的進項稅額中的不動產(chǎn)凈值率=不動產(chǎn)凈值/不動產(chǎn)原值。請問,不動產(chǎn)凈值指的是改變用途當月計提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當月計提的折舊?
2/1727
2022-01-17
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領取發(fā)票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個點?備案后,領取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務局換?
1/1102
2017-06-05
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發(fā)生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當期費用嗎?
1/1213
2022-04-20
你好,a公司股改,取得中介公司開具的增值稅專票【發(fā)票品名:股改咨詢服務費】,請問計入什么科目,【管理費用-其他】?
1/531
2021-03-19
我們這個月開發(fā)票出去,如果這個月收不到進項發(fā)票(進項發(fā)票可能下個月初進來) 因為這個增值稅比較多,有什么方案可以規(guī)避少繳納稅呢
1/673
2016-12-23
勾選平臺有效稅額改為0 認證完 現(xiàn)在申報增值稅進賬稅表出來的是沒有改的稅額 并且提示申報信息比對異常
1/1527
2020-06-13
老師:那我在收供貨商的發(fā)票上和開具發(fā)票時(向農(nóng)戶開增值稅普票)發(fā)票的種類要隨著公司性質(zhì)的更改而更改嗎?
3/660
2015-09-11
新辦公司,電子稅務局要填財務制度備案,低值易耗,折舊方法,成本核算都是采取那種方式,應該怎么填寫?
1/2896
2017-08-29
一般納稅 在外地有施工項目,已備案,是簡易計征 稅率是百分之三,給對方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金-增值 稅 后面應是哪個科目
1/595
2018-07-16
酒店有銷售計生用品,已做免稅備案登記,這些計生用品的進項稅,還能抵扣嗎?對方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
1/1864
2019-01-18
7月2日,租入工地用復印機及打印機各2臺。每月支付租金1755元。收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。這個分錄怎么計,實操中的答案好像不對
1/1032
2016-10-16
某企業(yè)準備在計劃年度添置一臺大型設備,以增加銷量,擴大現(xiàn)有銷量?,F(xiàn)有可供選擇的甲 ,乙方案,甲方案需要投資20000元,使用壽命為5年,采用直線法計提折舊,5年后設備無殘值,5年中每年銷售收入為12000,每年的現(xiàn)付成本為5000元。乙方案需投資18000元,采用直線法計提折舊,使用壽命也為5年,5年后有設備殘值4000元,5年中每年銷售收入為10000元,現(xiàn)付成本第一年為3000元,以后隨著設備陳舊,將逐年增加修理費200元,另需墊支運營資金2000元。假設所得稅率為40%,資金成本率為10%,要求計算甲乙兩個方案的現(xiàn)金流量。 1.根據(jù)資料,計算該投資方案靜態(tài)投資回收期。 2.根據(jù)資料,計算
1/4492
2020-11-01
老師:您好!9月份申報8月份申報增值稅銷售收入明細表時未開票收入填到開票收入了,這個月要改的話怎么改。
1/485
2016-10-09
你好,老師當時簽合同時候單價數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
2/2062
2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報表時,免稅額比開票軟件多出0.01,是自動計算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
3/1693
2019-04-08
老師,昨天報稅后清卡失敗,今天修改了財務報表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個清卡還是失敗,該怎么辦呢?
1/1155
2019-07-12
請問營改增之前,房地產(chǎn)公司多預繳了增值稅,現(xiàn)在開預收發(fā)票,可以怎么把之前的多交沖掉
1/993
2019-03-12
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
1/143
2024-04-09