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出口技術(shù)服務(wù)申請了免征增值稅的備案,那么在確認(rèn)收入時,是先計提增值稅,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是直接全額計入收入呢?
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2022-04-11
公司實收資本和資本公積都已經(jīng)滿了,為什么這工商修正案這里是認(rèn)繳不是實繳?如果公司增值擴股對現(xiàn)在的公司稅務(wù)方面有沒有影響
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2019-02-25
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
去年5月營改增以后,將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加,今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
在投資額相同的互斥方案比較決策中。采用現(xiàn)值指數(shù)會與凈現(xiàn)值法得到完全相同的結(jié)論;但投資額不相同時,情況就可能不同,此時無法進(jìn)行決策 這一問中第一句話現(xiàn)值指數(shù)不是比較的是獨立 方案嗎?為什么會有相同結(jié)論?
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2022-08-11
請問老師,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)丟失,這個那復(fù)印件留抵備案行嗎?發(fā)票聯(lián)還在
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2023-03-29
一般納稅人處置固定資產(chǎn)選擇簡易計稅3%減按2%交增值稅是否需要備案。
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2018-06-04
我們是分公司,在總公司匯總申報了增值稅,所得稅。沒備案,這個要怎么處理
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2019-05-10
我剛剛試了一下做帳的,增值稅進(jìn)項不是可以抵扣的嗎,為什么答案里面都沒有考慮增值稅進(jìn)項,直接做到固定資產(chǎn)里面呢
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2016-11-27
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個點?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
你好,a公司股改,取得中介公司開具的增值稅專票【發(fā)票品名:股改咨詢服務(wù)費】,請問計入什么科目,【管理費用-其他】?
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2021-03-19
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
甲公司原有資本總額為400萬元,其中發(fā)行在外的普通股為200萬元(每股面值為1元,稅率為30%。該公司現(xiàn)有兩種籌資方案可供選擇:方案A:全部發(fā)行債券。該公司發(fā)行200萬元債券,債務(wù)利息率為10%。方案B:全部發(fā)行普通股。該公司增發(fā)200萬股普通股,每股面值為1元,發(fā)行價格為1元。要求如下:資200萬元。假定新項目投產(chǎn)后該公司每年息稅前利潤增加到100萬元,適用企業(yè)所得稅(1)當(dāng)新項目投產(chǎn)后,預(yù)計公司未來的息稅前利潤為100萬元,計算兩個籌資方案的每股收益。共200萬股);債券為200萬元,該債券利息率為10%。該公司打算為一個新的投資項目融(2)計算每股收益無差別點處的息稅前利潤。(3)根據(jù)上述A、B方案,分析該公司應(yīng)選擇哪種方案,并說明理由。
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2022-05-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對一車間的廠房進(jìn)行更新改造。當(dāng)日該固定資產(chǎn)的原價為5000萬元,累計著就為1000萬元。在更新改造的過程中,該公司實際領(lǐng)用工程物資共計400萬元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬元,含稅價為140萬元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對更新改造后的廠房計提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計進(jìn)餐值為23.8萬元。(1)計算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時的賬面價值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會計分錄。(3)計算該長方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發(fā)生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當(dāng)期費用嗎?
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2022-04-20
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個答案里面怎么減去了?
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2022-05-27
公司是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在開了3個點的增值稅發(fā)票,需要簡易計稅備案嗎
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2018-12-20
本來增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
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2021-11-12
小規(guī)模公司,銷售蔬菜做了免稅備案,那一季度開票超過30萬,用交增值稅嗎?
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2019-03-12