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小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
稅法書上說銷售交通運輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
老師你好,兩個問題不清晰:第一:達不到增值稅起征點的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。第二:對主要包括小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因為征收的范圍不一樣?新政策已經(jīng)說是月30000,為什么第一個問題免征增值稅是5000-20000,還要設限呢?
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2019-07-03
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費附加,1、免征的增值稅結轉到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費附加需先計提后再轉入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價,增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費,其他各項稅費均有施工單位承擔,工程施工前建筑公司支付了施工圖設計費5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費9萬元,支付管理人員工資6萬元;計算建筑公司從施工單位應收取的管理費金額和除管理費以外的各項稅、費金額。
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2021-07-09
(一)目的練習固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因對已使用3年的一條生產(chǎn)流水線進行技術改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價值為3 000 000元,預計凈殘值率為3%,預計使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計提折舊。技術改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫,其變價收入為12.000 元。技術改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術改造,其使用壽命由原來的4年延長為7年,預計凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,編制有關固定資產(chǎn)技術改造的會計分錄(假定增值稅額當月已經(jīng)稅務機關認證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,計算該生產(chǎn)流水線技術改造后的月折舊額。
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2020-06-18
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
建筑業(yè)異地預繳增值稅,增值稅預繳稅款表和通用申報表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報7-9月份的增值稅,不足9萬免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
公司第一年是查賬征收,后面沒有業(yè)務想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護建設稅和教育費附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
老師,如果應交稅費-應交增值稅下面有三個明細科目,減免稅額,簡易征收,轉出未交增值稅,本月有稅控設備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務收入20000 應交稅費-應交增值稅-簡易征收 1000 月底結轉 借 應交稅費-應交增值稅-簡易征收 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額820 應交稅
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2016-08-08
2016年70號文里說的是“土地增值稅預征的計征依據(jù)=預收款-應預繳增值稅稅款”,這里預收款減去的是“應預繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預繳的增值稅稅款不應該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
1/2099
2017-08-08
老師在外省有個公司,法人是咱部門領導,公司經(jīng)營這邊有負責的,領導只是掛個名。怎么才能控制這個公司呢,是施工類企業(yè)
1/705
2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實際施工的承包個人 如果說我們到時候因為經(jīng)濟產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護嗎
1/586
2019-11-04
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01