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老師。公司一般納稅人簡易征收,核定征收。我今天去改成小規(guī)模納稅人了。還屬于簡易征收。核定征收嗎?
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2019-06-05
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
(一)目的練習固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進行技術(shù)改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價值為3 000 000元,預(yù)計凈殘值率為3%,預(yù)計使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計提折舊。技術(shù)改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫,其變價收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造,其使用壽命由原來的4年延長為7年,預(yù)計凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會計分錄(假定增值稅額當月已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),計算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18
我公司主要業(yè)務(wù)是購買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺代收電費和服務(wù)費,他公司每月扣除10%的服務(wù)費后全部返還我公司,我公司將電費全部交供電局,請問收入怎么做賬務(wù)處理?電費支出怎么做會計分錄?因為平臺代收的費用已含稅,對方只開扣除服務(wù)費的發(fā)票給我司,請問增值稅和稅局怎么申報?
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2019-11-08
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護建設(shè)稅和教育費附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
地產(chǎn)公司的零星整改項目中,未和施工單位簽訂過合同,只要一個結(jié)算單或簽證,土增清算時,可否記入成本?
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2019-09-11
兩個公司的法人代表都是一個人,中間存在一個公司向另一個公司轉(zhuǎn)款的行為,可以的意思,是不要繳增值稅嗎?
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2017-04-24
公司第一年是查賬征收,后面沒有業(yè)務(wù)想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務(wù)能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
你好 農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
到時個稅達5000元起征點那么法人的個稅是做有繳個稅好還是?
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2018-09-10
老師,如果應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面有三個明細科目,減免稅額,簡易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
老師 我們法人支付的費用是用于異地工程的 但是他不是異地工程的員工 這個我是直接計入工程施工 還是先入費用 然后再分配到工程施工里面
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2019-10-10
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計入營業(yè)外收入。那相對應(yīng)的附加稅需要計提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報,這個季度增值稅申報10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計開票數(shù)
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2019-01-08