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企業(yè)以前年度預交的所得稅抵扣本年所得稅,需要調(diào)整期初未分配利潤嗎
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2019-10-11
企業(yè)所得稅以前年度都是虧損的,比如說3月份盈利了,需要繳納所得稅嗎?
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2017-02-24
老師,個體工商戶,交了經(jīng)營所得的稅,分配利潤還要不要再交分配所得的稅
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2023-08-16
小規(guī)模企業(yè)前2年是虧損的,今年有些盈利這部分利潤要預繳企業(yè)所得稅嗎?可以用這個利潤彌補虧損,不繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-10-15
老師您好,企業(yè)所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本包括什么?企業(yè)所得稅表里的利潤總額和利潤表里的利潤總額是一樣的數(shù)嗎?
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2020-07-07
報企業(yè)所得稅季報 利潤總額是這個季度的總和 還是從建賬到現(xiàn)在的利潤總額。第四季度是有盈利,之前一直虧損,所得稅怎么報
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2019-01-07
老師,請問填報 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表” ,其中的本年利潤虧損額是指本年利潤虧損還是指凈利潤虧損???
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2019-05-23
甲公司采用資產(chǎn)負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤總額為200萬元,發(fā)生的應納稅暫時性差異為20萬元,發(fā)生可抵扣暫時性差異為60萬元,遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項。甲公司2013年度應確認的所得稅費用為( )萬元。 A.40 B.45 C.50 D. 60
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2020-07-03
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預提的利息是放在預提費用,還是應付利息,是不是應該確認遞延所得稅資產(chǎn)。比如預提利息5萬,應該確認多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15
老師請問:結(jié)轉(zhuǎn)利潤收入減成本,費用,這里有所得稅費用,所得稅費用不用在匯算清繳時扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤時就,收入-成本-銷售費用-管理費用-財務費用=利潤。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣對不對?
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2020-04-21
非營利組織在匯算清繳中A107010非營利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后,A107040中自動生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元,但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯誤。
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2021-06-15
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn),費用化部分500萬,本年利潤1000萬,則應納稅所得額是1000-500乘以75%,如果有資本化部分100萬,則可抵扣暫時性差異是75萬,但是看學習資料計算方法還是應納稅所得額等于1000-500*75%,資本化部分不影響應納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
福利費如果以實物發(fā)放,購進時已取得專票,公司需要繳納所得稅嗎?
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2021-06-20
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報企業(yè)所得稅呢?是把財政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個員工發(fā)工資15000元 申報時有個減免事項附表 中個人所得稅減免事項報告表怎么填寫
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2020-02-05
個稅稿酬所得申報時要填一個免稅收入的減免事項附表,怎么填, 這個月填報,突然多了這個怎么回事?
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2020-02-21
企業(yè)沒有會計事務所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計報告,可以彌補以前年度虧損嗎?
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2022-03-21
老師,我利潤率控制在2%了,凈利潤保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
老師,請問非營利性組織取得的銀行存款利息收入(非貸款利息收入),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2024-04-05
預繳的所得稅已交費:借:所得稅 貸:應交稅費-所得稅;借:應交稅費-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時候:借:本年利潤 貸;企業(yè)所得稅;當全年利潤是負值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時分錄怎么走?請具體幫忙寫詳細點
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2019-03-16