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請(qǐng)問老師,合伙企業(yè)計(jì)提的經(jīng)營(yíng)所得稅在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用里面填寫嗎
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2025-01-07
企業(yè)以前年度預(yù)交的所得稅抵扣本年所得稅,需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)嗎
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2019-10-11
企業(yè)所得稅以前年度都是虧損的,比如說3月份盈利了,需要繳納所得稅嗎?
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2017-02-24
老師,個(gè)體工商戶,交了經(jīng)營(yíng)所得的稅,分配利潤(rùn)還要不要再交分配所得的稅
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2023-08-16
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬元,遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬元。 A.40 B.45 C.50 D. 60
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2020-07-03
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn),費(fèi)用化部分500萬,本年利潤(rùn)1000萬,則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%,如果有資本化部分100萬,則可抵扣暫時(shí)性差異是75萬,但是看學(xué)習(xí)資料計(jì)算方法還是應(yīng)納稅所得額等于1000-500*75%,資本化部分不影響應(yīng)納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
小規(guī)模企業(yè)前2年是虧損的,今年有些盈利這部分利潤(rùn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?可以用這個(gè)利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損,不繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-10-15
老師您好,企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包括什么?企業(yè)所得稅表里的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是一樣的數(shù)嗎?
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2020-07-07
報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào) 利潤(rùn)總額是這個(gè)季度的總和 還是從建賬到現(xiàn)在的利潤(rùn)總額。第四季度是有盈利,之前一直虧損,所得稅怎么報(bào)
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2019-01-07
老師,請(qǐng)問填報(bào) 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表” ,其中的本年利潤(rùn)虧損額是指本年利潤(rùn)虧損還是指凈利潤(rùn)虧損???
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2019-05-23
我們項(xiàng)目年終只需要做到本年利潤(rùn),不需要做利潤(rùn)分配和計(jì)提所得稅,那么獨(dú)立核算的項(xiàng)目預(yù)繳所得稅也要按照計(jì)提所得稅繳納,那還需要做未分配利潤(rùn)嗎?還是要合并公司報(bào)表的
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2018-12-25
所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)收入填本年累計(jì)數(shù)比如我第一季度利潤(rùn)總額是-10000 那二季度利潤(rùn)總額是9000 那填寫第二季度申報(bào)所得稅填寫本年累計(jì)利潤(rùn)總額應(yīng)該是-1000 那需要交所得稅嗎
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2019-01-13
解析:所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=(利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)×稅率=〔(48.4-2)+2-20]*25%=7.1(萬元)。 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=(48.4-2)-7.1=39.3(萬元)。 請(qǐng)問老師 48.4-2 這個(gè)2是減的什么?
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2021-04-28
老師,我利潤(rùn)率控制在2%了,凈利潤(rùn)保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
企業(yè)沒有會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2022-03-21
從事房產(chǎn)中介,主要業(yè)務(wù)為買賣二手房和從事房屋租賃,需要計(jì)行所得稅匯算清繳嗎?還有就是現(xiàn)在淘寶上買的東西,沒有發(fā)票,先按送貨單入賬,進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,調(diào)增的話就是說還是要補(bǔ)交所得稅?
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2017-07-04
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫
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2020-02-05
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用,還是應(yīng)付利息,是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬,應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15