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把貸方的數(shù)字寫在了借方怎么改
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2019-11-12
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎? 涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
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2021-06-04
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
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2017-06-21
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個答案里面怎么減去了?
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2022-05-27
公司是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在開了3個點的增值稅發(fā)票,需要簡易計稅備案嗎
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2018-12-20
本來增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
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2021-11-12
小規(guī)模公司,銷售蔬菜做了免稅備案,那一季度開票超過30萬,用交增值稅嗎?
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2019-03-12
農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,已做免稅備案,季度超過30萬,需要足額繳納增值稅嗎?
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2019-07-24
老師,這道題答案是不是錯了,土地增值后要交所得稅,現(xiàn)金不是應(yīng)該流出嗎
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2021-06-09
一般納稅人銷售水果,備案增值稅免稅,那我司開給客戶的發(fā)票稅率選0嗎,
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2019-07-11
請問一下這題為什么不是借方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?我之前做的實操,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這樣的啊,為什么這題不一樣,能解釋一下嗎?流程不就是第二張圖片那樣嗎
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2020-07-02
老師:您好!9月份申報8月份申報增值稅銷售收入明細(xì)表時未開票收入填到開票收入了,這個月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時簽合同時候單價數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報表時,免稅額比開票軟件多出0.01,是自動計算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報稅后清卡失敗,今天修改了財務(wù)報表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
老師請問,我在會計網(wǎng)報名時報名完畢發(fā)現(xiàn)因為照片是藍(lán)底,,因為是以前備案的信息,我以為修改完注信息后會自動更改,但是照片沒有改過來,編輯修改也改不了照片,怎么辦呢?
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2019-11-08
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點; (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點; (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點。
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2016-10-27
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