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農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,已做免稅備案,季度超過30萬,需要足額繳納增值稅嗎?
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2019-07-24
老師,這道題答案是不是錯(cuò)了,土地增值后要交所得稅,現(xiàn)金不是應(yīng)該流出嗎
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2021-06-09
一般納稅人銷售水果,備案增值稅免稅,那我司開給客戶的發(fā)票稅率選0嗎,
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2019-07-11
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
已抵扣進(jìn)項(xiàng)的不動(dòng)產(chǎn),專用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中的不動(dòng)產(chǎn)凈值率=不動(dòng)產(chǎn)凈值/不動(dòng)產(chǎn)原值。請問,不動(dòng)產(chǎn)凈值指的是改變用途當(dāng)月計(jì)提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當(dāng)月計(jì)提的折舊?
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2022-01-17
某企業(yè)準(zhǔn)備在計(jì)劃年度添置一臺大型設(shè)備,以增加銷量,擴(kuò)大現(xiàn)有銷量?,F(xiàn)有可供選擇的甲 ,乙方案,甲方案需要投資20000元,使用壽命為5年,采用直線法計(jì)提折舊,5年后設(shè)備無殘值,5年中每年銷售收入為12000,每年的現(xiàn)付成本為5000元。乙方案需投資18000元,采用直線法計(jì)提折舊,使用壽命也為5年,5年后有設(shè)備殘值4000元,5年中每年銷售收入為10000元,現(xiàn)付成本第一年為3000元,以后隨著設(shè)備陳舊,將逐年增加修理費(fèi)200元,另需墊支運(yùn)營資金2000元。假設(shè)所得稅率為40%,資金成本率為10%,要求計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的現(xiàn)金流量。 1.根據(jù)資料,計(jì)算該投資方案靜態(tài)投資回收期。 2.根據(jù)資料,計(jì)算
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2020-11-01
新辦公司,電子稅務(wù)局要填財(cái)務(wù)制度備案,低值易耗,折舊方法,成本核算都是采取那種方式,應(yīng)該怎么填寫?
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2017-08-29
我們這個(gè)月開發(fā)票出去,如果這個(gè)月收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能下個(gè)月初進(jìn)來) 因?yàn)檫@個(gè)增值稅比較多,有什么方案可以規(guī)避少繳納稅呢
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2016-12-23
一般納稅 在外地有施工項(xiàng)目,已備案,是簡易計(jì)征 稅率是百分之三,給對方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個(gè)科目
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2018-07-16
酒店有銷售計(jì)生用品,已做免稅備案登記,這些計(jì)生用品的進(jìn)項(xiàng)稅,還能抵扣嗎?對方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機(jī)及打印機(jī)各2臺。每月支付租金1755元。收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)分錄怎么計(jì),實(shí)操中的答案好像不對
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2016-10-16
勾選平臺有效稅額改為0 認(rèn)證完 現(xiàn)在申報(bào)增值稅進(jìn)賬稅表出來的是沒有改的稅額 并且提示申報(bào)信息比對異常
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2020-06-13
老師:那我在收供貨商的發(fā)票上和開具發(fā)票時(shí)(向農(nóng)戶開增值稅普票)發(fā)票的種類要隨著公司性質(zhì)的更改而更改嗎?
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2015-09-11
月末把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時(shí)候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平啊?
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2017-06-12
請問營改增之前,房地產(chǎn)公司多預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在開預(yù)收發(fā)票,可以怎么把之前的多交沖掉
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2019-03-12
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷售收入明細(xì)表時(shí)未開票收入填到開票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09