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信息技術(shù)服務(wù),咨詢費行業(yè)的增值稅稅負率稅是多少?
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2019-01-14
老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負率一般多少
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2025-01-12
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費報成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
2016年公司成立的時候購入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費820元,在2017年5月報稅時可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購入航天信息公司的領(lǐng)先者財稅工作平臺580、FIT咨詢費100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,這個怎么入賬?
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2019-04-29
會議展覽費現(xiàn)在屬于國稅征收???? 會議展覽費屬于營改增內(nèi)容嗎?怎么對方要求開增票?6個點?
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2014-09-04
你好,我是個體戶,稅務(wù)代開增值稅貨運增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62?,F(xiàn)在這個月營改增后,在地稅發(fā)票,不給開運輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應(yīng)納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應(yīng)補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
我在首頁的發(fā)票查詢增值稅發(fā)票時,增值稅的發(fā)票代碼只有10位但是把這10個號碼輸入總是會提示發(fā)票代碼為4位或12位,這樣我要怎么操作?;
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2017-06-16
如何巧對應(yīng)付賬款和往來帳5篇范文
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2023-02-24
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線 元。在改建過程中發(fā)生發(fā)生支出30萬元(符 合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上 注明的增值稅稅額為3.9萬元;生產(chǎn)線改建后 ②)貸(③),發(fā)生改建支出時借(④ )(⑤)貸(⑥),改建后交付使用 借(⑦)貸(⑧)。
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2022-09-06
修改1月份的增值稅申報表,修改后變成留抵增值稅額為0,可是一月份城建教育費附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報表嗎?還是可以以后申報的時候直接填在已交稅額里?
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2019-03-18
航天稅盤技術(shù)費280,申報增值稅時候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購買才可以抵減
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2017-08-15
請問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費,開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02