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我剛剛試了一下做帳的,增值稅進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣的嗎,為什么答案里面都沒(méi)有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng),直接做到固定資產(chǎn)里面呢
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2016-11-27
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項(xiàng)目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開(kāi)的增值稅發(fā)票就是十一個(gè)點(diǎn)?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開(kāi)百分之三個(gè)點(diǎn),公司百旺金稅盤(pán)是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
老師,您好!我公司租賃了一臺(tái)汽車(chē),發(fā)生了19W改裝費(fèi)。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費(fèi)能直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
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2022-04-20
你好,a公司股改,取得中介公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票【發(fā)票品名:股改咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)】,請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目,【管理費(fèi)用-其他】?
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2021-03-19
之前會(huì)計(jì)交增值稅按含稅金額交了,所以導(dǎo)致增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加都多交了,現(xiàn)在不改了,我現(xiàn)在要做賬要怎么做
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2017-10-08
我修改其他債務(wù)條件這一塊需要一道分錄題及其答案,您有嗎
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2020-04-07
《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》在三證合一后去哪里更改信息啊
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2017-06-27
我們這個(gè)月開(kāi)發(fā)票出去,如果這個(gè)月收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能下個(gè)月初進(jìn)來(lái)) 因?yàn)檫@個(gè)增值稅比較多,有什么方案可以規(guī)避少繳納稅呢
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2016-12-23
勾選平臺(tái)有效稅額改為0 認(rèn)證完 現(xiàn)在申報(bào)增值稅進(jìn)賬稅表出來(lái)的是沒(méi)有改的稅額 并且提示申報(bào)信息比對(duì)異常
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2020-06-13
老師:那我在收供貨商的發(fā)票上和開(kāi)具發(fā)票時(shí)(向農(nóng)戶(hù)開(kāi)增值稅普票)發(fā)票的種類(lèi)要隨著公司性質(zhì)的更改而更改嗎?
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2015-09-11
新辦公司,電子稅務(wù)局要填財(cái)務(wù)制度備案,低值易耗,折舊方法,成本核算都是采取那種方式,應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
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2017-08-29
一般納稅 在外地有施工項(xiàng)目,已備案,是簡(jiǎn)易計(jì)征 稅率是百分之三,給對(duì)方開(kāi)票 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個(gè)科目
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2018-07-16
酒店有銷(xiāo)售計(jì)生用品,已做免稅備案登記,這些計(jì)生用品的進(jìn)項(xiàng)稅,還能抵扣嗎?對(duì)方也給我們開(kāi)了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機(jī)及打印機(jī)各2臺(tái)。每月支付租金1755元。收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)分錄怎么計(jì),實(shí)操中的答案好像不對(duì)
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2016-10-16
某企業(yè)準(zhǔn)備在計(jì)劃年度添置一臺(tái)大型設(shè)備,以增加銷(xiāo)量,擴(kuò)大現(xiàn)有銷(xiāo)量?,F(xiàn)有可供選擇的甲 ,乙方案,甲方案需要投資20000元,使用壽命為5年,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,5年后設(shè)備無(wú)殘值,5年中每年銷(xiāo)售收入為12000,每年的現(xiàn)付成本為5000元。乙方案需投資18000元,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,使用壽命也為5年,5年后有設(shè)備殘值4000元,5年中每年銷(xiāo)售收入為10000元,現(xiàn)付成本第一年為3000元,以后隨著設(shè)備陳舊,將逐年增加修理費(fèi)200元,另需墊支運(yùn)營(yíng)資金2000元。假設(shè)所得稅率為40%,資金成本率為10%,要求計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的現(xiàn)金流量。 1.根據(jù)資料,計(jì)算該投資方案靜態(tài)投資回收期。 2.根據(jù)資料,計(jì)算
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2020-11-01
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,可以選 個(gè)或一個(gè)以上)問(wèn)題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
請(qǐng)問(wèn)一下這題為什么不是借方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?我之前做的實(shí)操,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這樣的啊,為什么這題不一樣,能解釋一下嗎?流程不就是第二張圖片那樣嗎
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2020-07-02
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷(xiāo)售收入明細(xì)表時(shí)未開(kāi)票收入填到開(kāi)票收入了,這個(gè)月要改的話(huà)怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開(kāi)票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開(kāi)票不符了嗎?
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2019-04-08