算增值稅稅負(fù),是從應(yīng)納增值稅算,還是實(shí)繳增值稅算
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2019-03-12
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程,增值稅要計(jì)入工程成本里去嗎?還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎,那含的增值稅是不是也計(jì)入到生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用里去了啊
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2019-04-20
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價(jià)2000元,共計(jì)支付收購價(jià)款60000元
(2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸汽,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類市場價(jià)格。
(3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅售價(jià)16000元。
(4)另外,支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)10000元,稅款900元。
(白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%)
要求
(1)計(jì)算已酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅
(2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅
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2023-10-30
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)(適用增值稅稅率13%),每臺不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺,對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元,運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺,每臺舊電視機(jī)折價(jià)500元。4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗(yàn)收入庫。5)20日,向全國運(yùn)動(dòng)會贈(zèng)送電視機(jī)20臺。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
老師,你好,我想問下為什么化妝品與護(hù)膚品組成禮盒套銷售,需要征收消費(fèi)稅,不是高檔化妝品才是應(yīng)稅消費(fèi)品嗎?
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2020-04-24
我想請問個(gè)問題,關(guān)于委托加工物資的問題,甲方委托乙方加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,這批材料的成本是20000元,支付加工費(fèi)7000元,這批材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅10%,乙方加工的這批應(yīng)稅消費(fèi)品的公允價(jià)值為42000,問甲方這批應(yīng)稅消費(fèi)品的采購成本是多少
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2016-02-25
老師,委托加工汽車的零部件,需要交消費(fèi)稅嘛!汽車零部件也是應(yīng)稅消費(fèi)品嘛
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2020-03-13
納稅人將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,移送環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。那什么環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,或者說消費(fèi)稅什么時(shí)候可以抵扣?
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2017-02-23
用于出售的應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅記到哪里,連續(xù)生產(chǎn)的呢?在建辦公樓領(lǐng)用的應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交的消費(fèi)稅記到哪里?
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2020-04-01
這里為什么不扣除購進(jìn)比例的消費(fèi)稅?產(chǎn)成品成本中外購比例為70%,那外購的香水精用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品是不是可以相應(yīng)抵扣的嗎?
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2021-08-09
老師,應(yīng)稅消費(fèi)品丟失做分錄時(shí),是不是不用考慮消費(fèi)稅?
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2019-06-24
為什么外購小汽車進(jìn)行改裝后銷售不能抵扣已交消費(fèi)稅?
外購小汽車不是也是應(yīng)稅消費(fèi)品嗎,然后改裝后的小汽車賣出去也要交消費(fèi)稅,不符合外購應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品嗎?
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2021-12-10
計(jì)提增值稅,以及繳納增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2020-01-07
(9)5月10日,銷售給某機(jī)電公司B型號設(shè)備30臺,每臺不含稅價(jià)款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時(shí),隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個(gè),不含稅價(jià)每個(gè)100元,開具增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)518670元已存入銀行。會計(jì)分錄
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2024-01-02
應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅,應(yīng)交增值稅怎么算
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2019-01-26
甲木制一次性筷子生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費(fèi)稅稅率,2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。要求:計(jì)算每筆業(yè)務(wù)涉及的稅款并編制會計(jì)分錄。
(1)從一小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原木一批,取得其開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款40 000元,增值稅1 200元,另外發(fā)生鐵路運(yùn)費(fèi)763元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗(yàn)收入庫。
(2)企業(yè)進(jìn)口木材一批,報(bào)關(guān)價(jià)與關(guān)稅完稅價(jià)格一致為75 000元,關(guān)稅稅率為20%,在海關(guān)繳納了關(guān)稅、增值稅,并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書1份并已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。木材已驗(yàn)收入庫。
(3)接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子,發(fā)來的木材成本4 000,共收取加工費(fèi)1 921元(含稅)。因特制一次性筷子無同類產(chǎn)品市場價(jià)格,該企業(yè)在交貨時(shí)按組成計(jì)稅價(jià)格代收了消費(fèi)稅(不考慮城建稅和教育費(fèi)附加)。
(4)本月銷售木制一次性筷子取得收入316 400元(含稅價(jià)),單位職工食堂領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的一次性筷子成本500元,市場不含稅售價(jià)750元。
(5)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅(不包括代扣代繳消費(fèi)稅)
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2020-06-20
預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月繳稅時(shí)做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
貸:
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2021-04-12
老師好:消費(fèi)稅是用含消費(fèi)稅的金額*消費(fèi)稅率嗎?
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2024-01-24
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)(適用增值稅稅率13%),每臺不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺,對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元,運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺,每臺舊電視機(jī)折價(jià)500元。4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗(yàn)收入庫。5)20日,向全國運(yùn)動(dòng)會贈(zèng)送電視機(jī)20臺。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
請問,老師,我公司是母公司并且是小型微利企業(yè),轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)所得200萬元,請問增值稅稅率是多少?所得稅稅率是多少?轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還涉及那些稅費(fèi)?
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2024-09-18
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