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小規(guī)模餐飲,現(xiàn)在店里有辦卡充值,滿100送20,如果今天就消費(fèi)卡充值了500送了100,但是客戶實(shí)際在我店里消費(fèi)了10 0 那我當(dāng)天的會(huì)計(jì)分錄借:現(xiàn)金500,銷售費(fèi)用100 貸:主營業(yè)務(wù)收入600,老師是這樣嗎,沒有消費(fèi)的500我不用去管他是吧
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2017-09-11
老師,你好,我想問下為什么化妝品與護(hù)膚品組成禮盒套銷售,需要征收消費(fèi)稅,不是高檔化妝品才是應(yīng)稅消費(fèi)品嗎?
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2020-04-24
我想請問個(gè)問題,關(guān)于委托加工物資的問題,甲方委托乙方加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,這批材料的成本是20000元,支付加工費(fèi)7000元,這批材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅10%,乙方加工的這批應(yīng)稅消費(fèi)品的公允價(jià)值為42000,問甲方這批應(yīng)稅消費(fèi)品的采購成本是多少
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2016-02-25
老師,委托加工汽車的零部件,需要交消費(fèi)稅嘛!汽車零部件也是應(yīng)稅消費(fèi)品嘛
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2020-03-13
納稅人將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,移送環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。那什么環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,或者說消費(fèi)稅什么時(shí)候可以抵扣?
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2017-02-23
用于出售的應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅記到哪里,連續(xù)生產(chǎn)的呢?在建辦公樓領(lǐng)用的應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交的消費(fèi)稅記到哪里?
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2020-04-01
老師,應(yīng)稅消費(fèi)品丟失做分錄時(shí),是不是不用考慮消費(fèi)稅?
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2019-06-24
這里為什么不扣除購進(jìn)比例的消費(fèi)稅?產(chǎn)成品成本中外購比例為70%,那外購的香水精用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品是不是可以相應(yīng)抵扣的嗎?
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2021-08-09
為什么外購小汽車進(jìn)行改裝后銷售不能抵扣已交消費(fèi)稅? 外購小汽車不是也是應(yīng)稅消費(fèi)品嗎,然后改裝后的小汽車賣出去也要交消費(fèi)稅,不符合外購應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品嗎?
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2021-12-10
(9)5月10日,銷售給某機(jī)電公司B型號設(shè)備30臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時(shí),隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個(gè),不含稅價(jià)每個(gè)100元,開具增值稅專用發(fā)票。款項(xiàng)518670元已存入銀行。會(huì)計(jì)分錄
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2024-01-02
請問,老師,我公司是母公司并且是小型微利企業(yè),轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)所得200萬元,請問增值稅稅率是多少?所得稅稅率是多少?轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還涉及那些稅費(fèi)?
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2024-09-18
預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:
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2021-04-12
老師好:消費(fèi)稅是用含消費(fèi)稅的金額*消費(fèi)稅率嗎?
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2024-01-24
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)(適用增值稅稅率13%),每臺(tái)不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場銷售電視機(jī)2000臺(tái),對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元,運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺(tái),每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)500元。4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗(yàn)收入庫。5)20日,向全國運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
老師,小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬,銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬,怎么不是10萬免稅,而是10萬交稅呢
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2021-06-18
受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
老師,你好,車船稅是指購車的價(jià)款嗎?每月都報(bào)嗎?車在購買落戶時(shí)不是已上了車輛購置稅嗎?
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2021-06-08
老師,外購的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的。1、增值稅方面,不視同銷售,不用繳納增值稅,但是采購時(shí)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣需要轉(zhuǎn)出。2、核算所得稅時(shí),要視同銷售,繳納企業(yè)所得稅。 這個(gè)總結(jié)有沒有問題
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2021-08-27
增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額,第三個(gè)季度超過免稅額了,但是前3個(gè)季度累計(jì)銷售額不超過90萬,那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否能用前兩個(gè)月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
3應(yīng)交消費(fèi)稅=25*36%+40*150/10000=9.6萬150怎么出來的
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2022-10-27