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某小企業(yè)是從事軟件開(kāi)發(fā)的企業(yè),20x1年10月10日與甲企業(yè)簽訂了軟件開(kāi)發(fā)協(xié)議,協(xié)議總金額為100萬(wàn)元,協(xié)議期間從20x1年10月10日至20x2年3月31日。截止到20x1年末發(fā)生開(kāi)發(fā)成本20萬(wàn)元(包括材料費(fèi)5萬(wàn)元,人工費(fèi)15萬(wàn)元),預(yù)計(jì)還要發(fā)生開(kāi)發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元。該小企業(yè)已經(jīng)預(yù)收甲企業(yè)款項(xiàng)50萬(wàn)元。請(qǐng)按照完工百分比法,計(jì)算20x1年的勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。 請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)作出必要的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-11
公司是銷售電子元器件的,現(xiàn)在是代理記賬公司做賬,從去年九月份開(kāi)始加入股東,所以老板就想公司帳明了一些,就讓做內(nèi)帳,能看到公司的實(shí)際盈利成本費(fèi)用支出,內(nèi)帳應(yīng)該怎樣建期初,另外應(yīng)收應(yīng)付也是對(duì)不上的,但是進(jìn)銷存系統(tǒng)里查不到那段時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,只能看到截止到目前的應(yīng)收應(yīng)付,做電子元器件的庫(kù)存種類特別多,都沒(méi)辦法數(shù)量金額結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才能反應(yīng)真是的經(jīng)營(yíng)情況?
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2017-03-14
老師好,請(qǐng)問(wèn), 我們的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是每月都計(jì)提然后次月繳納地稅代收,每月計(jì)提50元,次月報(bào)稅時(shí)繳納。因?yàn)槭钱?dāng)月計(jì)提次月申報(bào)繳納,所以2019年 全年12個(gè)月共計(jì)提600,實(shí)際繳納了550元,這樣就要調(diào)增50了。 請(qǐng)問(wèn),我2020年1月份繳納2019年12月份的,能計(jì)入2019年匯算清繳稅前扣除嗎?這樣就是平的,都是600,不用調(diào)增了。這樣可以嗎? 還是說(shuō),就要按照 截止2019年12月31號(hào)的賬面上的計(jì)提數(shù)和繳納數(shù)來(lái)匯算清繳呢? 分享: **
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2020-05-11
甲公司持有B公司30%的普通股權(quán),截止到2011年末該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資科目余額為280萬(wàn)元,2011年末該項(xiàng)投資減值準(zhǔn)備余額為12萬(wàn)元,B公司2011年發(fā)生凈虧損1000萬(wàn)元,甲公司對(duì)B公司沒(méi)有其他長(zhǎng)期權(quán)益。2011年末甲公司對(duì)B公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資的科目余額應(yīng)為()萬(wàn)元。,請(qǐng)教老師,如果減值準(zhǔn)備計(jì)提了,那就是長(zhǎng)投的價(jià)值變成280-12=268了唄,而,虧損是 1000*0.3=300萬(wàn),這樣的話不夠沖減啊,麻煩老師幫著看下,怎么算
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2021-04-27
A公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)2024年度存在以下特殊情況:截止9月份預(yù)收賬款余額5000萬(wàn)元(已預(yù)交增值稅和土地增值稅),其中有3000萬(wàn)元屬于客戶全款交付但因客戶自身的原因沒(méi)有要求A公司開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,全款交付的這3000萬(wàn)元即便客戶沒(méi)有要求開(kāi)具發(fā)票A公司是否需先按無(wú)票收入入賬計(jì)算并繳納增值稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅費(fèi)。待客戶要求提供發(fā)票的時(shí)候再開(kāi)具發(fā)票并紅沖無(wú)票收入。
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2024-10-31
老師你好,有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目19年開(kāi)始研發(fā),截止19年底,發(fā)生直接材料約30萬(wàn)(其中20萬(wàn)是目前組成在樣品上,10萬(wàn)已經(jīng)研發(fā)替換下來(lái)沒(méi)用了,人工10萬(wàn),攤銷等其他大約2萬(wàn)。到2020年5月(目前還未研發(fā)完成) 有其他公司意向購(gòu)買此樣品。 19年匯算清繳還沒(méi)做,不知道是在19年直接踢出組成樣品設(shè)備的直接材料還是說(shuō)先全額計(jì)入到時(shí)候抵扣2020年的研發(fā)費(fèi)用(擔(dān)心2020年又怕不夠抵),不知道該如何操作比較合適
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2020-05-21
老師您好!我2018年度虧損7萬(wàn),2019年度第一季度預(yù)繳了所得稅580.69元,(匯算之前做的,沒(méi)有彌補(bǔ)虧損)。截止2019年度總共虧損2萬(wàn)。是這樣的我不想在明年匯算清繳的時(shí)候退所得稅,您幫我看一下我下面的處理對(duì)不對(duì)?我在明年的匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他-- 調(diào)增處填2萬(wàn)+預(yù)繳稅款調(diào)增利潤(rùn)額11613.8的數(shù)字,這樣我主表本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額就為0,就不用退稅了??刹豢梢??調(diào)表不調(diào)帳對(duì)吧?
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2019-12-16
例3:2021年12月31日,甲公司成立,設(shè)定壞賬 率為10%。截止 1.2022年1月31日,該公司應(yīng)收賬款余額100萬(wàn) T. 2.2月28日,該公司應(yīng)收賬款余額150萬(wàn)元。 3.3月31日,該公司應(yīng)收賬款余額180萬(wàn)元。 J壞賬 4.4月30日,該公司應(yīng)收賬款余額170萬(wàn)元。 長(zhǎng) 5.5月31日,該公司應(yīng)收賬款余額150萬(wàn)元。 例4編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 1.6月10日,確認(rèn)壞賬8萬(wàn)元。月底應(yīng)收賬款余 額160萬(wàn)。 2.7月20日,已己確認(rèn)的壞賬8萬(wàn)元重新收回。
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2022-03-28
老師:公司將價(jià)值5000萬(wàn)元(增值稅率為17%)的自產(chǎn)產(chǎn)品銷售給乙公司,考慮到對(duì)方一次性付款的困難,雖然貨物一次性發(fā)放給乙公司,但允許(同意)乙公司5000萬(wàn)元貨款分五年付清的要求。請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬? 1.發(fā)出商品 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 2.分期確認(rèn)收入,分期截止成本 借 銀行存款 1000 貸 主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅170 借 主營(yíng)業(yè)成本 貸 發(fā)出商品。 請(qǐng)問(wèn)發(fā)出商品時(shí)記多少金額?
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2016-11-05
是物流公司。去年底稅務(wù)局說(shuō)公司燃油費(fèi)過(guò)高,截止目前還不能開(kāi)票。昨天稅務(wù)局的人來(lái)公司核查,因?yàn)楣緵](méi)有固定資產(chǎn),運(yùn)輸車輛都是合同外調(diào)車,進(jìn)項(xiàng)只有油票,兩個(gè)老板的小汽車在私人名下,昨天發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)油票里面有汽油,說(shuō)這部分汽油的不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,那這個(gè)分錄怎么做呢?還有叫補(bǔ)做10萬(wàn)的收入,算下來(lái)補(bǔ)交將近一萬(wàn)的增值稅,這個(gè)又怎么做賬務(wù)處理呢?
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2017-03-14
建筑行業(yè),分公司跟甲方簽合同,分公司2019.11月成立,獨(dú)立核算,由于項(xiàng)目是19.8月就進(jìn)場(chǎng)了,所以有很多材料都是總公司付款總公司收發(fā)票的,截止2020.1月分公司和甲方合同還沒(méi)簽下來(lái),又要付民工工資了,所以甲方把300萬(wàn)款全都轉(zhuǎn)到了總公司并由總公司支付了工資,現(xiàn)在2020.4月確定了由分公司開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)總公司帳應(yīng)該怎么做???收款和支付工資這方面?還有需要總公司出具什么代收代付合同嗎?
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2020-06-01
我剛剛說(shuō)的那2個(gè)新進(jìn)來(lái)的股東為什么會(huì)是投46.4萬(wàn)和29萬(wàn)是這樣算來(lái)的:9月1日那個(gè)新進(jìn)來(lái)股東就說(shuō)按照估算這個(gè)公司截止8月底就值116萬(wàn),新股東甲就投46.4萬(wàn)元(116*40%=46.4萬(wàn))占股40%,新股東乙就投29萬(wàn)(116*25%=29萬(wàn))占股25%,然后就直接把46.4萬(wàn)和29萬(wàn)元打進(jìn)了原來(lái)老板的私人戶算是購(gòu)買他的股份(原來(lái)老板在新股東進(jìn)來(lái)之前實(shí)際只投了31萬(wàn)元)。那針對(duì)是這樣的情況內(nèi)賬分錄該怎么做呢
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2017-10-23
老師,,我想問(wèn)下,轉(zhuǎn)款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,銀行就扣了,但是沒(méi)票。到現(xiàn)在為止,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-03-13
老師,印花稅核定是按次申報(bào),如果當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生印花稅業(yè)務(wù),是否要做印花稅的零申報(bào)呢 ?起止日期填什么?
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2016-11-09
到目前為止,我中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒(méi)有看,其余兩科都已經(jīng)過(guò)了一遍精講課,現(xiàn)在該如何學(xué)習(xí) 才能保證一次性通過(guò)
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2020-07-12
老師,公司去年的其他應(yīng)付款社保里掛著很多往來(lái),但是到現(xiàn)在為止公司并不欠社保,那這個(gè)要怎么處理呢
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2023-03-13
對(duì)需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額的賬戶,結(jié)計(jì)“過(guò)次頁(yè)”的本頁(yè)合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自本月初起至本頁(yè)末止的發(fā)生額合計(jì)數(shù),
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2015-03-18
稅局沒(méi)有核定倉(cāng)儲(chǔ)合同的印花稅繳納,現(xiàn)在為止也沒(méi)要求繳納,我公司有簽倉(cāng)儲(chǔ)合同,這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
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2020-05-20
老師,夸月已認(rèn)證的發(fā)票,因業(yè)務(wù)終止了,要退回銷貨方,我這購(gòu)買方是要開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單,是嗎
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2016-07-13
如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫明貨物和技術(shù)進(jìn)出口,那對(duì)于出口的商品有限制嗎,還是說(shuō)只要不是禁止的,都可以出口嗎
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2024-04-19