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老師,請問對去年少結(jié)轉(zhuǎn)了300多成本,直接調(diào)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤=利潤表利潤總額+年初未分配利潤+少結(jié)轉(zhuǎn)成本,就差了那300多,怎么處理
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2020-04-09
老師,8月的主營業(yè)務(wù)成本,12月退回應(yīng)該做相反分錄嗎?為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤小,利潤表的未分配利潤大,相差的數(shù)據(jù)就是這個應(yīng)該怎么處理
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2022-02-17
老師!我看我們代賬會計做的賬,她為什么二季度利潤表管理費用和營業(yè)成本本年累計不等于一季度與二季度之和呢 本年累計不就是從年初到現(xiàn)在的嗎
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2019-08-19
3015批別:本月投產(chǎn)5件,全部未完工;累計原材料費用 18 125 元,累計耗用工時2028 小時。 基本生產(chǎn)成本二級賬歸集累計間接計入費用為工資及福利費36688元,制造費用55032元。 要求:根據(jù)以上材料計算累計間接計入費用分配率和甲產(chǎn)品各批完工產(chǎn)品成本見表6-11~表6-14)。 表6-11基本生產(chǎn)成本二級賬 2021 摘要 直接材料 生產(chǎn)工時 直接人工 制造費用 合計 日 31 本月發(fā)生 36688元 55032元 31 累計發(fā)生費用和生產(chǎn)工時 31 累計間接計入費用分配率 31 本月完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)出成本 81 月末在產(chǎn)品成本
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2022-05-05
發(fā)現(xiàn)1月份購進(jìn)材料一批,憑證已入賬,但成本 核算時漏算,造成期末軟件中的數(shù)據(jù)和成本核算表中的數(shù)據(jù)不一致,直至當(dāng)月才發(fā)現(xiàn),請問如何調(diào)整?1-4月的成本還要重新計算嗎?如果只調(diào)整期末余額,前期的成本核算不變可以嗎
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2017-06-26
那車間代辦回來時報銷時應(yīng)該如何入賬?也是入:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 那個附件不是我們單位的發(fā)票,名稱是客戶的,我應(yīng)該如何入賬?
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2016-05-18
在其他業(yè)務(wù)成本增加明細(xì)科目可以么
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2016-07-26
那個材料成本差異為啥是24000除以12再乘(1+0.1)啊
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2021-03-24
為什么第7小問的時候,13000到13500的公允價值變動沒結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,怎么是直接13000和13200比較
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2020-07-21
提問,請問老師材料成本差異率是怎么計算的
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2019-11-27
那個是材料成本差異哪一個呀
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2017-03-11
選項D解析卻說屬于其他業(yè)務(wù)成本 答案又選了D 怎么樣理解,不沖突嗎
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2020-05-14
這個題我老師說有一步材料成本差異沒做
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2021-06-25
材料成本差異怎么算的
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2016-11-23
會計問我那個其他業(yè)務(wù)成本怎么來的,我要準(zhǔn)備什么給他看(給他看我們開給其他廠的電費發(fā)票他說不是這個)?
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2019-06-09
材料成本差異率=(期初結(jié)存材料的材料成本差異+本期驗收入庫材料的材料成本差異 )/(期初結(jié)存材料的計劃成本+本期驗收入庫材料的計劃成本)=(-6+12)/(400+2000)=0.25%; 2019年12月31日結(jié)存材料的實際成本=(400+2000-1600)×(1+0.25%)=802(萬元)。??? (400+2000-1600)×(1+0.25%)不是=1000嗎?
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2020-08-02
根據(jù)公式:實際成本=計劃成本+材料成本差異,為什么不是用結(jié)存的計劃成本35加材料成本差異負(fù)1.6等于33.4
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2019-11-20
老師,我公司就生產(chǎn)一種產(chǎn)品,本月材料成本:65000,人工:32000,制造費用:7749,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2019-12-17
怎么結(jié)轉(zhuǎn)全月材料成本差異?
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2016-12-21
材料成本差異借方不是節(jié)約差嗎?怎么變成超支差啦?
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2019-11-03
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