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老師,以前年度損益調(diào)整,在所得稅匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)怎么處理?
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2020-03-24
以前年度損益調(diào)整的數(shù),在所得稅匯算清繳的時(shí)候填哪個(gè)表里?
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2017-05-03
企業(yè)調(diào)減16年費(fèi)用計(jì)入以前年度損益調(diào)整。17所得稅匯算清繳要做納稅調(diào)增嗎?
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2018-05-30
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表該怎么填的?要填哪幾列?
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2020-01-12
老師,現(xiàn)在調(diào)整的19年的損益,走以前年度損益調(diào)整的,所得稅匯算清繳表中,怎么填?
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2020-04-24
老師,我所得稅匯算清繳補(bǔ)交了6000多,我直接沖利潤(rùn),不通過(guò)以前年度損益調(diào)整了,可以嗎
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2020-05-18
2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅,在做2018年四季度賬的時(shí)候是否要先做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄?等到2019年1元份實(shí)際繳納四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候再做筆支付的分錄?像平時(shí)這種稅款是一定要要做計(jì)提的嗎?不做會(huì)有什么影響
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2019-02-27
老師,5月所得稅清繳時(shí)還應(yīng)補(bǔ)繳稅款12000,那我還怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,還是借:以前年度損益調(diào)整12000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 12000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 12000 貸:銀行存款 12000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 12000 貸:以前年度損益調(diào)整 12000
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2019-10-15
老師好:21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的數(shù)據(jù)有差錯(cuò), 導(dǎo)致22年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)不正確,我可以怎么處理
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2022-04-11
請(qǐng)問(wèn),我上個(gè)月沒(méi)補(bǔ)提13年第四季度所得稅,我本月能這樣做分錄嗎?借以前年度調(diào)整損益
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2014-09-27
老師 年末所得稅匯算清交的分錄怎么做呢?是不是還涉及以前年度調(diào)整?謝謝
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2016-10-19
以前年度工資記錯(cuò)進(jìn)了損益,現(xiàn)在需要調(diào)整出來(lái),導(dǎo)致費(fèi)用出現(xiàn)紅字,所得稅匯算測(cè)算能通過(guò),申報(bào)了不知道有撒風(fēng)險(xiǎn)?我該怎么做?。?/span>
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2021-05-21
以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出但是與所得稅無(wú)關(guān),這樣的分錄應(yīng)該怎么做啊
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2023-10-17
申報(bào)企業(yè)季度的所得稅,填寫的那張主表中的本年累計(jì)是2018.1-201812月的年累計(jì)數(shù),還是201810-201812三個(gè)月的季度累計(jì)數(shù)?
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2019-01-14
老師23年度調(diào)整的以前年度損益,在22年匯算清繳時(shí)沒(méi)有申報(bào)上去,我是不是要改22年匯算清繳的報(bào)表,還有我補(bǔ)提了一筆所得稅,計(jì)入以前年度損益科目,這個(gè)營(yíng)銷可彌補(bǔ)虧損的金額不/
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2024-05-13
以前年度多計(jì)的成本,在所得稅匯算中調(diào)整了,這個(gè)成本賬務(wù)怎么調(diào)整呢?
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2019-03-19
老師,二季度的所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤(rùn)的貸方數(shù)提嗎
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2019-06-05
關(guān)于個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除,開(kāi)始選擇的是綜合所得年度自行申報(bào),在年中可以更改嗎?如果在年中更改為"通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)",那么,今年之前的幾個(gè)月未進(jìn)行扣除的,不會(huì)就不給扣除了吧,還是到次年綜合年度所得扣除?
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2020-11-08
老師,這個(gè)月做2017年的匯算清激,補(bǔ)交2000元的所得稅,會(huì)計(jì)分錄是入當(dāng)年(2018年)的所得稅費(fèi)用,還是做成以前年度損益調(diào)整?
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2018-05-16
21年虧損100萬(wàn),一直到26年盈利200萬(wàn),則27年匯算清繳26年度的企業(yè)所得稅,是按200萬(wàn)-100萬(wàn)=100萬(wàn)*0.05=5萬(wàn)所得稅繳納,對(duì)嗎
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2025-04-07