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老師,民非組織,每月月末做了月末結(jié)轉(zhuǎn),12月也做了月末結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)年底是將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目。民非組織的話年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
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2023-01-07
請問老師,年底本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤是最后一張憑證了是嗎?
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2019-01-10
老師,未分配利潤不等于年初余額+本年利潤,只因未分配利潤數(shù)在財務(wù)軟件中不能調(diào)整,一直有交稅這個差額會有問題嗎
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2022-01-10
每個月末,軟件將“本年利潤”自動結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”,這個和年末一起結(jié)轉(zhuǎn)有何不同?需要更改結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置嗎?
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2021-11-10
老師,您好,因為我有做利潤分配,導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表中的年末未分配利潤-年初未分配利潤和利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)不等,有關(guān)系嗎,可以不調(diào)整未分配利潤的年初數(shù)嗎
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2020-07-09
老師,本年利潤借方10000貸方12000余額2000,我結(jié)轉(zhuǎn)利潤借本年利潤2000貸本年利潤未分配利潤2000想問科目匯總表中本年利潤科目是借方12000貸方也是12000嗎想問借貸方怎么是一樣了?
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2019-09-12
你好老師,每個月做完帳都結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后期末結(jié)賬,到12月底,是根據(jù)科目余額表里,本年利潤的累計金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
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2022-01-09
老師,幫我看一下,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表期未余額不。
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2020-06-01
老師,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) =利潤表的凈利潤的本年累計數(shù)嗎?
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2023-12-13
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)=年初數(shù)+損益表中的凈利潤(本年累計數(shù)) 這個勾稽關(guān)系公式對嗎
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2025-04-03
將損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶 填寫手工記賬憑證
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2024-01-13
你好 !去年費(fèi)用少計,以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,可報表還是不平?謝謝
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2019-07-06
老師,外賬,沒有實際業(yè)務(wù),只有折舊和土地稅的計提費(fèi)用,利潤是負(fù)的,這個12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?沒有凈利潤,盈余公積也就不用提了吧
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2020-01-08
我畫起來的這筆分錄,我是匯繳時一次性做了以前年度損益,最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,后面兩個是分開的,月底結(jié)轉(zhuǎn)時他做了紅沖反方向,這個是為了區(qū)分,還是什么,有點(diǎn)不理解
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2020-06-01
老師,比如我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,我需要看科目余額表的本年利潤的借貸那個方
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2020-06-24
請問:上月做錯了一筆憑證,把應(yīng)收賬款做到財務(wù)費(fèi)用了,導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用多了10萬,上月已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 本月把上月那筆沖紅,導(dǎo)致這月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方成了負(fù)數(shù)。請問這樣沖紅正確嗎? 不正確的話要怎么調(diào)整上月記錯的財務(wù)費(fèi)用?
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2021-06-18
借調(diào)整以前年度損益,貸未分配利潤。這分錄有問題嗎?
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2019-01-19
老師,可以不用以前年度損益科目直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎?
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2019-07-15
老師麻煩問一下十二月把本年利潤轉(zhuǎn)到末分配利潤,下面根據(jù)科目余額表,怎么取數(shù)的,實在不知道怎么看,按道理把本年累計的貸發(fā)減借方就是末分配利潤?
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2020-06-23
我想問一個問題就是我們單位是非營利性組織的,收入是22年就應(yīng)該確認(rèn)的收入了,但是當(dāng)時并沒有做收入相關(guān)的賬務(wù)處理,現(xiàn)在23年了,我想通過以前年度損益調(diào)整來確認(rèn)這個收入,但是我不知道這個損益調(diào)整期末轉(zhuǎn)到哪個科目上
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2023-04-14