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是2016年成立的企業(yè),17年才開通國稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
你好,我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類)的表保存了,現(xiàn)在怎么登進(jìn)去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng),第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng),能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
企業(yè)小規(guī)模,21.12.28提交的注銷材料,大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表,報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候,提醒錯(cuò)誤,季度的企業(yè)所得稅已申報(bào),提醒未申報(bào),是什么原因
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2022-01-07
老師:你好!我公司2018年度虧損1萬多,在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的!今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬,請(qǐng)問是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損?從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅?
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2019-08-20
老師你好 我想問下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤分配呢
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2021-04-12
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表,利潤是-218273.5元,原來2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元,年度財(cái)報(bào)也是-219025.5,我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
是個(gè)體工商戶,按季申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(A表),征收方式是核定應(yīng)稅所得率征收(按收入總額核定)?,F(xiàn)在三月底前要求申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(B表),里面要求填寫費(fèi)用之類的,個(gè)體工商戶之前發(fā)票取得費(fèi)用很少,本來帳就不正規(guī),要是按照票來算費(fèi)用的話,要繳納很多所得稅。為什么A表按核定按收入征收所得稅的,到B表卻要按收入費(fèi)用算呢?
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2017-03-14
請(qǐng)問在申報(bào)2019年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)的季初資產(chǎn)總額是指2018年12月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額嗎?
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2019-07-11
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表,1-3月勾稽關(guān)系是對(duì)的 ,4-6月和7-9月怎么就不對(duì)了
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2018-10-22
#提問#,第一張表是不是前期認(rèn)定企業(yè)為核定征收所得稅月應(yīng)納稅額60000元,所得稅額600元,季度應(yīng)納稅所得額180000元,所得額1800元。第二張表中的應(yīng)稅項(xiàng)填寫的是3季度實(shí)際收入,請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)怎么填,計(jì)稅依據(jù)又是什么呢?企業(yè)前期會(huì)計(jì)計(jì)稅依據(jù)填寫和應(yīng)稅額一樣,對(duì)嗎?
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2020-01-11
在填寫此表時(shí),2019.1-3季度是盈利,但是之前年度是虧損。但是此表中彌補(bǔ)以前虧損卻不能填寫,這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08
打擾一下,年報(bào),其他表都填了,(微小企業(yè)),所得稅年度申報(bào)表A表是不是基本不用手填???(我沒有期間費(fèi)用表要填)
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2019-05-26
所得稅匯算清繳后,補(bǔ)繳了幾十元的稅款,17年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,需要調(diào)整嗎?我沒調(diào)整,上報(bào)的年度報(bào)表和4個(gè)季度報(bào)表總金額一致,怎么辦?
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2018-05-30
老師,小規(guī)模,季報(bào),第3季度財(cái)報(bào)現(xiàn)金流量表報(bào)錯(cuò)了,怎么辦,還有第四季度財(cái)報(bào)本月數(shù)是不是10,11,12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22
民營營利性醫(yī)院,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年9月下旬辦理營業(yè)執(zhí)照,并正式營業(yè),季度虧損13萬元。請(qǐng)問四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào).(A)時(shí),按醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)免稅收入填寫表第六行次(減:免稅收入、減計(jì)收入、所得稅減免收入等優(yōu)惠金額)欄嗎?如填入此欄,那201010表中收入填入哪一欄次。 如不填入此欄,將如何填制? 所得稅匯算清繳年報(bào)的填制也請(qǐng)講解一下吧。 請(qǐng)老師賜教 謝謝老師
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2020-01-15
小規(guī)模納稅人季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)要怎么填寫,公司零申報(bào)。
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2020-01-13
企業(yè)所得稅第三欄利潤總額是1500元,去年利潤表虧損了3萬元,申報(bào)企業(yè)所得稅(季報(bào))時(shí)候1500元利潤,自動(dòng)跳行到第八欄(彌補(bǔ)以前年度虧損)那本年企業(yè)所得稅利潤就為0。但是利潤表卻是1500元,請(qǐng)問利潤表該怎么調(diào),才能和企業(yè)所得稅(季報(bào))一樣呢。
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2020-01-13
老師季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),表上有一個(gè)季初、季末從業(yè)人數(shù)這個(gè)人數(shù)必須按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)的人數(shù)如實(shí)填寫嗎?
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2020-07-14