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稅局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)是否要按審計(jì)報(bào)告填列?那與第四季度申報(bào)的不附,匯算清繳企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額又按審計(jì)報(bào)告還是按第四季度已申報(bào)過(guò)的?
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2021-04-22
我企業(yè)去年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)固定資產(chǎn)小于500萬(wàn)一次性扣除。那我這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不一樣嗎,我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
我想問一下為何新的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額第一季度的季初,季末數(shù)是怎么填的,填哪里的數(shù),為何會(huì)顯示填報(bào)的數(shù)據(jù)跟之前季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣??
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2020-07-14
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過(guò)程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22
第一季度盈利,第二季度虧損,但本年利潤(rùn)總額是正數(shù),所得稅季報(bào)優(yōu)惠明細(xì)本年利潤(rùn)怎么?
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2018-07-04
老師企業(yè)所得稅A類報(bào)表最后一行,期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛?
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2018-10-22
請(qǐng)問所得稅A表里的所得稅費(fèi)用部分應(yīng)該在哪里填寫?
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2022-05-09
第一季度和第二季度所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)成本和本年利潤(rùn)填錯(cuò)了?,F(xiàn)在怎么改。第二季度現(xiàn)在作廢申報(bào),第一季度不管它了,可以嗎
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2019-10-23
申報(bào)季度企業(yè)所得稅,第一季度季末的資產(chǎn)總額數(shù)字顯示的是0,不可以填寫數(shù)是不對(duì)的,提示數(shù)據(jù)來(lái)源于資產(chǎn)負(fù)債表,如需更改,請(qǐng)更正資產(chǎn)負(fù)債表。但是后邊的就是季度平均值顯示又是對(duì)的。這是什么情況?
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2022-04-01
老師,幫忙看看,這個(gè)季度申報(bào)表該怎么填??
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2018-01-13
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠減免的金額(即政府補(bǔ)貼收入)填寫在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的什么地方?
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2020-07-14
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),塡的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),塡好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是塡了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問題怎么處理?
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2020-07-27
老師你好,在一個(gè)市區(qū)分公司不用報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)交,總公司申報(bào)季度企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)所有數(shù)據(jù)是和分公司合并申報(bào)嗎?
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2020-04-20
公司企業(yè)所得稅是B類現(xiàn)在系統(tǒng)顯示的季報(bào)是A類
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2017-05-23
老師您好,我現(xiàn)在報(bào)二季度的所得稅季報(bào),現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額我應(yīng)該怎么填報(bào)?
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2021-07-12
老師,一個(gè)季度就得塡報(bào)增值稅企業(yè)所得稅這些嗎?
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2021-04-07
上個(gè)季度多計(jì)提得企業(yè)所得稅這個(gè)月要怎么做賬
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2019-07-16
小規(guī)模納稅人2022年7月新開公司,2022年第三季度繳納企業(yè)所得稅523(所得是按12.5)按20%稅率,如果2022年利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額11000,繳納的企業(yè)所得稅是多少?年度申報(bào)表有沒有稅額多退少補(bǔ)?
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2022-12-13
填報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,賬上是盈利的,填寫減免所得稅這張表的時(shí)候,利潤(rùn)累計(jì)額填了0,導(dǎo)致主表出現(xiàn)了彌補(bǔ)以前年度虧損,不用交企業(yè)所得稅了,可以匯算清繳的時(shí)候改過(guò)來(lái)嗎
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2019-01-16