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老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購(gòu)進(jìn):借:進(jìn)項(xiàng)5 銷售:貸:銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進(jìn)項(xiàng)5 借:銷項(xiàng)10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對(duì)嗎
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2021-09-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房,如何計(jì)算土地增值稅?是2021年建的,營(yíng)改增之后的,購(gòu)買土地自己建設(shè)的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營(yíng)改增之前買的,計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí),也能扣除購(gòu)入時(shí)原值,我想確認(rèn)的問(wèn)題是:銷售房產(chǎn)時(shí)只要時(shí)提供了可靠證據(jù)證明購(gòu)入原值,那就都能從出售售價(jià)里抵減購(gòu)入成本價(jià),跟2016年4月30日的節(jié)點(diǎn)時(shí)間沒(méi)有關(guān)系嗎?我一直以為:只有營(yíng)改增之前購(gòu)入的房產(chǎn)能按照差額計(jì)征
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2022-10-11
在電子稅局申報(bào)增值稅,導(dǎo)入進(jìn)銷項(xiàng)后,下一步。點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示:您屬于非營(yíng)改增納稅人,不能填寫本欄次,如需填寫本欄次,請(qǐng)先進(jìn)行對(duì)應(yīng)稅費(fèi)種認(rèn)定。,這寫什么問(wèn)題,怎么解決?
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2021-01-16
麻煩問(wèn)一下 如果這個(gè)公司這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 別的不用做了對(duì)嗎 等下個(gè)月有銷項(xiàng)的時(shí)候(銷大于進(jìn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的真操實(shí)賬金馬營(yíng)業(yè)期1期的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減得出的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實(shí)際中他們銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個(gè)科目合適嗎?這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
改增前取得的土地證,營(yíng)改增之后才動(dòng)工,這種情況,在計(jì)算增值稅的時(shí)候,可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對(duì)應(yīng)的增值稅額 來(lái)進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
營(yíng)改增之前購(gòu)買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進(jìn)項(xiàng)是一直沒(méi)有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
這個(gè)東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)加油增值稅普通發(fā)票,我報(bào)增值稅可以抵扣嗎?
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2019-01-10
增值稅的標(biāo)準(zhǔn)是多少?每個(gè)月工程款達(dá)到多少上增值稅?
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2019-07-22
增值稅稅額不是可以抵扣么?為何要加13萬(wàn)元增值稅哦?
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2022-06-28
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用對(duì)嗎?
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2015-11-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅
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2019-09-25
老師,申報(bào)表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應(yīng)交增值稅?
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2020-05-06
這不是含增值稅嗎?增值稅不是不包括在存貨成本里嗎
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2021-11-23
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是一個(gè)什么科目
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2021-05-10