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麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項和進項相減得出的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個科目合適嗎?這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
前提是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
增值稅一般納稅人在什么情況下不得開列增值稅發(fā)票
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2016-01-26
營業(yè)稅改增值稅城市開具的增值稅專用發(fā)票抵扣事宜
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2017-06-17
購買農(nóng)產(chǎn)品沒有取得增值稅發(fā)票也可以抵扣增值稅嗎
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2015-11-17
請問增值稅明細帳里,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
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2016-11-07
老師。稅負是增值稅/不含稅收入,還是增值稅+附加/收入啊?
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2019-10-12
土地增值稅未超過扣除項目金額50%,還交土地增值稅嗎
1/1315
2020-07-01
老師這個有增值稅呢?這個怎么理解,沒開增值稅的票呀
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2022-02-22
為什么d不能選增值稅的普通發(fā)票不是含有增值稅嗎
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2023-04-23
房開企預(yù)交增值稅需要交附加稅 土地增值稅還用交嗎
1/1937
2018-12-03
為啥銷售服務(wù)也要繳納增值稅,服務(wù)不是沒有增值部分
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2019-03-14
報增值稅步驟,是先在網(wǎng)上申報增值稅,最后才清卡是吧,
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2019-04-04
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的?
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2017-11-21
老師你好,增值稅未達起征點,用填增值稅減免明細表嗎?
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2022-01-10
增值稅普通發(fā)票,專用普票,增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別
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2017-06-19
一般納稅人,增值稅收入不超過多少,可以不繳納增值稅
1/3570
2018-03-23
分期收款下,需要一次性繳增值稅還是分期繳納增值稅
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2022-05-26