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改增前取得的土地證,營改增之后才動(dòng)工,這種情況,在計(jì)算增值稅的時(shí)候,可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對應(yīng)的增值稅額 來進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房,如何計(jì)算土地增值稅?是2021年建的,營改增之后的,購買土地自己建設(shè)的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營改增之前買的,計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí),也能扣除購入時(shí)原值,我想確認(rèn)的問題是:銷售房產(chǎn)時(shí)只要時(shí)提供了可靠證據(jù)證明購入原值,那就都能從出售售價(jià)里抵減購入成本價(jià),跟2016年4月30日的節(jié)點(diǎn)時(shí)間沒有關(guān)系嗎?我一直以為:只有營改增之前購入的房產(chǎn)能按照差額計(jì)征
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2022-10-11
在電子稅局申報(bào)增值稅,導(dǎo)入進(jìn)銷項(xiàng)后,下一步。點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示:您屬于非營改增納稅人,不能填寫本欄次,如需填寫本欄次,請先進(jìn)行對應(yīng)稅費(fèi)種認(rèn)定。,這寫什么問題,怎么解決?
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2021-01-16
11月的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期,第29號憑證看不懂呀?1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”,“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅,反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
你好,銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當(dāng)交稅金時(shí):借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當(dāng)年終時(shí),應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅,同時(shí)也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交,但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了,那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎?在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎?
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個(gè)科目在實(shí)際工作中都沒有用過,只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個(gè)科目用法沒看明白,想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點(diǎn)?
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2022-04-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè),那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進(jìn):借:進(jìn)項(xiàng)5 銷售:貸:銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進(jìn)項(xiàng)5 借:銷項(xiàng)10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
這個(gè)東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師,請問加油增值稅普通發(fā)票,我報(bào)增值稅可以抵扣嗎?
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2019-01-10
增值稅的標(biāo)準(zhǔn)是多少?每個(gè)月工程款達(dá)到多少上增值稅?
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2019-07-22
增值稅稅額不是可以抵扣么?為何要加13萬元增值稅哦?
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2022-06-28
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用對嗎?
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2015-11-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅
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2019-09-25
老師,申報(bào)表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應(yīng)交增值稅?
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2020-05-06