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老師,建筑企業(yè)中,產(chǎn)值是否含增值稅?
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2019-08-23
老師,建筑企業(yè)中,產(chǎn)值是否含增值稅?
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2019-08-23
2021年1月份,其公司購(gòu)進(jìn)一批苗木,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額并當(dāng)月認(rèn)證抵扣,2月20日企業(yè)收到稅務(wù)局的《稅務(wù)約談通知書》,根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第五十四條第四款規(guī)定:對(duì)你單位增值稅專用發(fā)票異常預(yù)警,對(duì)該情況進(jìn)行核實(shí),進(jìn)行自查,寫一個(gè)稅務(wù)說(shuō)明書
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2023-08-30
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來(lái)未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購(gòu)不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬(wàn)元,增值稅稅額為15.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅稅額為0.06萬(wàn)元,取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為6萬(wàn)元,增值稅稅額為0.54萬(wàn)元。則甲公司購(gòu)入該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為( )萬(wàn)元
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2021-09-16
某公司為增值稅一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元,海關(guān)征收26000元增值稅,發(fā)生公路運(yùn)輸費(fèi)用2000元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為180元,支付裝卸費(fèi)和包裝費(fèi)500元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)入免稅產(chǎn)品30000元;購(gòu)入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為39000元。本月銷售產(chǎn)品1000000元,適用的增值稅稅率為13%則該企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅稅額.
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2021-11-22
6月簡(jiǎn)并增值稅稅率,就是農(nóng)產(chǎn)品增值稅由13%改為11%,是為什么經(jīng)理說(shuō)7月以后客戶需要開票的需要增加增值稅稅款?
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2017-06-29
老師,每個(gè)月計(jì)提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022-10-30
老師好,小規(guī)模增值稅的優(yōu)惠政策,1個(gè)月銷售額不超過(guò)3萬(wàn),一個(gè)季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn),免征增值稅,如果一個(gè)季度銷售額是10萬(wàn)元,增值稅季報(bào)的話,本季該繳納3000元的增值稅,還是300元的增值稅呢?
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2018-10-21
小規(guī)模開專票,增值稅那塊分錄要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)要下面這樣,我有點(diǎn)亂啊 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 繳納時(shí):借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-07-28
老師好,問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人月末財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),季末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
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2019-11-12
境內(nèi)的單位和個(gè)人銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。但放棄適用增值稅零稅率后,36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅零稅率
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2019-01-08
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報(bào)表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時(shí)是按照扣除差額后的數(shù)計(jì)提的增值稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計(jì)提額一致嗎?
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2019-04-18
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票時(shí)稅務(wù)局會(huì)直接劃扣增值稅和附加,代開增值稅普票會(huì)直接劃扣增值稅和附加嗎, 如果劃扣的話,小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠30萬(wàn),這部分普票劃扣的增值稅如何處理。
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2023-03-02
甲廠為增值稅一般納稅人,8月25日向乙廠銷售 A 產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款400000元,增值稅4000元,并代墊運(yùn)費(fèi)1200元。財(cái)會(huì)部門根據(jù)增值稅發(fā)票、代墊運(yùn)費(fèi)清單辦妥托收手 續(xù)。計(jì)算甲廠應(yīng)納增值稅稅額
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2022-03-10
一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅6%,工程勞務(wù)分包增值稅11%,兩者是不是增值稅率越小,對(duì)企業(yè)越有利呢?
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2017-03-17
老師,我想問(wèn)下增值稅稅負(fù)率是本年應(yīng)交增值稅÷本年應(yīng)稅收入還是本年實(shí)際繳納的增值稅÷應(yīng)稅收入?
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2018-12-07
增值稅分錄做賬的全部流程是怎么樣的呢,需不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
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2019-04-10
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的增值稅費(fèi)率是多少 ?他們?nèi)绻_具增值稅發(fā)票的話 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
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2023-04-28
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅這兩個(gè)分別什么時(shí)候用
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2023-06-28