老師?企業(yè)間借款要交稅的,“統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)若利息不超過金融機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)則免征增值稅,超出部分則需繳稅”有這個(gè)說法嗎?統(tǒng)借統(tǒng)還怎樣理解?
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2024-08-14
附加稅已申報(bào)!若增值稅小規(guī)模的應(yīng)納稅額合計(jì)為零,網(wǎng)上申報(bào)成功后,稅局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)系統(tǒng)零申報(bào)
你好,老師,這種情況需要理會(huì)嗎
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2018-10-23
建筑施工公司2018年是核定征收,2019年稅務(wù)局下文不讓核定,那么,2018年已經(jīng)干的工程還沒開票,2019年開票就不能享受核定了嗎?
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2019-03-25
健身房的稅如何交,辦卡收入如何計(jì)算?新開的健身房有政策優(yōu)惠嗎?
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2018-12-04
我們單位如果需要臨時(shí)卸車人員,我們讓A負(fù)責(zé)幫我們找工人來卸車。
A找來甲乙丙丁來干活。干完活,A去出納那里代領(lǐng)甲乙丙丁的工資。
那么這個(gè)需要A出具什么手續(xù)呢?
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2021-12-14
我們單位如果需要臨時(shí)卸車人員,我們讓A負(fù)責(zé)幫我們找工人來卸車。
A找來甲乙丙丁來干活。干完活,A去出納那里代領(lǐng)甲乙丙丁的工資。
那么這個(gè)需要A出具什么手續(xù)呢?
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2021-11-16
老師您好!在攜程網(wǎng)訂的機(jī)票,開具增值稅普通發(fā)票,4月1日之后開的,但是開具的臺(tái)頭是個(gè)人的名字,可以抵扣嗎
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2019-07-17
收到其他公司開具的房屋租賃地稅票,如果營改增以后是不是就可以換成增值稅票啦?房產(chǎn)稅怎么體現(xiàn)呢?
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2016-04-18
11.2021年7月11日,A公司向甲公司提供咨詢服務(wù)并開具了增值稅
專用發(fā)票,應(yīng)收取的服務(wù)費(fèi)為100萬元,增值稅為6萬元為了提早
收款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為210.1/20.N/30(假定
計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。甲公司在2021年7月20日支付上
述款項(xiàng),則該企業(yè)實(shí)際收到的金額為()萬元。
A.115
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2023-06-15
近年國家查證件掛靠比較多,而且跨專業(yè)報(bào)考很多單位也不給蓋章。那為什么注冊會(huì)計(jì)師還可以跨專業(yè)報(bào)考呢?未來若干年,跨專業(yè)報(bào)考注會(huì)的情況會(huì)不會(huì)被逐漸禁止呢
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2019-05-21
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:
(1)銷售甲產(chǎn)品(適用稅率 9%)給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額218 萬元:同時(shí)開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入 1.09萬元。
(2)銷售乙產(chǎn)品(適用稅率 13%),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元。
(3)購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票,注明支付的貨款 100 萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬元。
(4購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元。
以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-10-27
増埴稅發(fā)票有一張顯示未報(bào)送開不了票怎么辦
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2015-12-18
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人(適用增值稅稅率13%),2022年7月底結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額5.36萬元,8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營
業(yè)務(wù)如下(1)銷售甲產(chǎn)品價(jià)稅合計(jì)為300萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,另取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入11.7萬元,也開具+用發(fā)票;(2)以現(xiàn)金折扣的方式銷售貨物取得折后銷售額80萬元(不含稅,折扣率為2%),另開紅字專用發(fā)票折讓價(jià)款8萬元;(3)銷售2013年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明的銷售額每輛1萬元4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅價(jià))取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; 計(jì)算本月應(yīng)納增值稅
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2022-09-21
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。
這樣描述正確么?
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2021-11-05
1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)增值稅稅率怎么是6和3%呢。2、核定的增值稅征收品目感覺有不太對呢
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2018-07-18
你好 請問這個(gè)增值稅加計(jì)扣除弄了 是不是一定要去把四月、五月的增值稅更正重新申報(bào)?
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2019-07-11
13. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100 000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加(D )元。
A. 100 000 B. 117 000 C. 120 000 D. 135 600
求過程
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2020-06-30
2.甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值80000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值100000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )。 A.80 000 B. 113 000 C.100 000 D.140 4000
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2021-10-27
老師好,像增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,若本期所需交稅150元,可以本次先抵扣150元,下期(下月)再抵扣130元,分二次的,可以嗎?謝謝。
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2019-12-07
若A單位從煙草公司購買了煙,A把煙賣給了B超市,而B超市有把煙賣給消費(fèi)者,我想問一下交了幾次消費(fèi)稅幾次增值稅,都是誰交的?
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2017-11-04
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