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2.甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價值80000元,投資協(xié)議約定的價值100000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實收資本應(yīng)增加( )。 A.80 000 B. 113 000 C.100 000 D.140 4000
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2021-10-27
老師您好!在攜程網(wǎng)訂的機票,開具增值稅普通發(fā)票,4月1日之后開的,但是開具的臺頭是個人的名字,可以抵扣嗎
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2019-07-17
1、經(jīng)紀代理服務(wù)增值稅稅率怎么是6和3%呢。2、核定的增值稅征收品目感覺有不太對呢
1/49778
2018-07-18
你好 請問這個增值稅加計扣除弄了 是不是一定要去把四月、五月的增值稅更正重新申報?
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2019-07-11
國際貨物運輸代理服務(wù),享受免稅,開具免稅普票,有客戶要開具增值稅專用發(fā)票,請問可以開具專票嗎?
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2021-11-27
老師,您好,請教一個問題。若公司只承擔一張增值稅專票上的部分費用,把剩余費用轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)公司,要按比例把進項稅額轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)公司嗎?
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2019-10-25
老師?企業(yè)間借款要交稅的,“統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)若利息不超過金融機構(gòu)標準則免征增值稅,超出部分則需繳稅”有這個說法嗎?統(tǒng)借統(tǒng)還怎樣理解?
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2024-08-14
附加稅已申報!若增值稅小規(guī)模的應(yīng)納稅額合計為零,網(wǎng)上申報成功后,稅局系統(tǒng)會自動觸發(fā)系統(tǒng)零申報 你好,老師,這種情況需要理會嗎
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2018-10-23
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人(適用增值稅稅率13%),2022年7月底結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅額5.36萬元,8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)務(wù)如下(1)銷售甲產(chǎn)品價稅合計為300萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,另取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入11.7萬元,也開具+用發(fā)票;(2)以現(xiàn)金折扣的方式銷售貨物取得折后銷售額80萬元(不含稅,折扣率為2%),另開紅字專用發(fā)票折讓價款8萬元;(3)銷售2013年10月購進作為固定資產(chǎn)使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明的銷售額每輛1萬元4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元(不含稅價)取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; 計算本月應(yīng)納增值稅
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2022-09-21
銷售固定資產(chǎn)額達90萬元的公司是否需要認定為增值稅一般納稅人?
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2017-06-29
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品(適用稅率 9%)給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額218 萬元:同時開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品(適用稅率 13%),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (3)購進貨物取得增值稅普通發(fā)票,注明支付的貨款 100 萬元、進項稅額 13萬元。 (4購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元、進項稅額6.5萬元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請計算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
1/2070
2022-10-27
建筑施工公司2018年是核定征收,2019年稅務(wù)局下文不讓核定,那么,2018年已經(jīng)干的工程還沒開票,2019年開票就不能享受核定了嗎?
1/1388
2019-03-25
比方說,我在我以我們公司的名義,干了個100萬的工程,我就必須給公司提供100萬的成本發(fā)票。那我為了省錢,我本身自己也想買臺車,車價值100萬,我把車掛到公司戶,讓后充當公司的固定資產(chǎn)。公司可以抵扣25%的企業(yè)所得稅和13%的增值稅,就等于我?guī)凸臼∠铝?8萬塊錢,那我?guī)凸臼∠聛淼?8萬,公司會不會幫我從我干項目的成本票里扣除,變相的幫我自己省錢
1/478
2022-10-20
小規(guī)模定期定額個體戶,上個季度沒開普票,有代開專票,已繳納54684.46增值稅,增值稅已申報,需補繳0.01增值稅?,F(xiàn)申報附加稅,應(yīng)稅項填的54684.47,點擊保存時出現(xiàn)這種提示,該怎么辦
1/578
2019-10-10
請教老師,1月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在2月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是1月份認證還是2月份認證,
2/936
2020-01-26
老師,這種增值稅普通發(fā)票開具紅沖不用填寫紅字信息申請表,直接開具就可以了
1/1334
2018-10-18
收到其他公司開具的房屋租賃地稅票,如果營改增以后是不是就可以換成增值稅票啦?房產(chǎn)稅怎么體現(xiàn)呢?
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2016-04-18
固定資產(chǎn)原值9775980,殘值率為5%,折舊年限5年,計提12月份累計折舊 具體計算步驟
1/1419
2016-10-26
甲公司委托乙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含稅售價的10%向乙公司支付手續(xù)費。乙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元,增值稅稅額為1300元,款項已收到。甲公司收到乙公司開具的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價款為1000元,增值稅額為60元。假定:甲公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚未發(fā)生;甲公司采用實際成本核算,乙公司采用進價核算代銷商品。 要求:分別完成甲、乙公司的相關(guān)會計處理。
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2023-12-23
你好,我企業(yè)是建筑企業(yè),開具增值稅專票,拆除工程款,稅率開的3%是不是不對,普通發(fā)票開具是3%,專票開具是不是必須得9%
1/498
2021-01-06