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老師,我公司是貿(mào)易公司,有批貨物委托報(bào)關(guān)公司出口,沒有開發(fā)票,要怎么申報(bào)增值稅,能退稅嗎,具體賬務(wù)處理怎么做
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2022-04-14
請(qǐng)問增值稅申報(bào)了清卡了,后期發(fā)現(xiàn)申報(bào)有問題作廢了重新申報(bào)的,這個(gè)清卡有影響嗎?
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2022-07-10
申報(bào)增值稅的時(shí)候,上個(gè)月主表第2行,沒有帶出數(shù)據(jù)來,只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個(gè)月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報(bào)表嗎,這兩個(gè)月的稅金倒是沒錯(cuò),就是報(bào)表不太好看
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2022-03-09
老師,軟件著作的增值稅申報(bào)和即征即退是怎么算的
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2025-01-04
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們買給國外的客戶,因?yàn)槭强爝f沒有報(bào)關(guān)單,所以,就沒有開票,現(xiàn)在想和客戶收錢了,我就想著做內(nèi)銷處理,不開票了,直接做賬和按未開票申報(bào)增值稅,因?yàn)槭菄饪蛻?,開票了,他們也不要,這樣做可以嗎?謝謝!
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2024-05-27
老師,您好~請(qǐng)教您一個(gè)問題,我司在以前年度,水費(fèi)是差額計(jì)收的,然后之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,把支出的水費(fèi)在申報(bào)表上以不開票的負(fù)數(shù)呈現(xiàn),現(xiàn)在稅局要求我們更正申報(bào),請(qǐng)問該怎么填呢?那我們水費(fèi)差額計(jì)收喔,收取客戶水費(fèi)的話是全額算的,沒減去支付部分
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2025-04-27
增值稅納稅申報(bào)平臺(tái)在哪里下載
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2020-12-13
外貿(mào)企業(yè)免退稅,增值稅申報(bào)銷售額的時(shí)候,附列1是填哪一項(xiàng),16行還是18行,有什么區(qū)別
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2022-02-21
老師,報(bào)稅在實(shí)際工作中,增值稅納稅申報(bào),表里的數(shù)是需要自己輸入進(jìn)去,還是會(huì)自動(dòng)生成?
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2021-03-11
外貿(mào)企業(yè),每個(gè)月還是需要進(jìn)行增值稅申報(bào)的吧,只是跟退稅申報(bào)沒有強(qiáng)制性的申報(bào)順序,不管是出口企業(yè)還是非出口企業(yè)都是遵循當(dāng)月確認(rèn)收入,次月征期內(nèi)申報(bào)的原則嗎
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2021-08-02
退稅勾選后 ,申報(bào)增值稅 ,需要做什么操作嗎
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2024-02-22
增值稅一般納稅人,增加稅種需要在網(wǎng)上申請(qǐng)嗎
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2017-09-19
營改增之后,還可以申請(qǐng)核定征收土地增值稅嗎?
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2017-06-16
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問題,小規(guī)模納稅人,季度開票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請(qǐng)問,當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100;這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里?,F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
老師,想問一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒有超過45萬,如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09