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跨區(qū)經(jīng)營的增值稅預(yù)繳,扣除金額填寫什么數(shù)字
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2020-05-08
增值稅申報(bào)中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填正的還是負(fù)的?
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2018-05-09
沒有免稅的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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2015-11-16
老師。固定資產(chǎn)處置產(chǎn)生的增值稅。申報(bào)該怎么填?
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2020-10-20
增值稅申報(bào)表怎么填,未開票1-3月份不含稅銷售39萬元,開票1-3月不含稅銷售3千元,第一行應(yīng)納稅額不含稅銷售額應(yīng)該怎么填
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報(bào)稅時(shí)本期預(yù)繳稅額一欄是只填寫預(yù)繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時(shí)的附加稅對(duì)嗎?
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2020-06-12
在月底結(jié)賬增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí),所填金額是要減掉開出的負(fù)數(shù)發(fā)票金額還是直接填銷項(xiàng)合計(jì)金額,不用減負(fù)數(shù)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額嗎?
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2019-01-14
老師你好,小規(guī)模開普票一季度沒超過45萬,開的1%的票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷售額填到未達(dá)起征點(diǎn)那一行,還需要填減免明細(xì)表么
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2023-03-26
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
老師我想問下申報(bào)增值稅,這個(gè)1-2-3應(yīng)該怎么填啊,公司有稅務(wù)機(jī),可以自己開普通增值稅發(fā)票。然后公司開了專用發(fā)票是在稅務(wù)局開的,這個(gè)應(yīng)該怎么填呢。還有10小微企業(yè)免稅銷售額。是普通發(fā)票可以免稅還是
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2019-07-09
4月份增值稅納稅申報(bào)表中 “未開具發(fā)票”填寫了50萬,5月份把發(fā)票開出來了 那么在5月份申報(bào)表中,這個(gè)50萬應(yīng)該填寫在哪一塊? (5月份申報(bào)表中,“開具增值稅專用發(fā)票”這一欄次,是從稅控盤提取的,已經(jīng)包括這個(gè)50萬了)
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2018-05-24
您好我想知道河北承德房地產(chǎn)開發(fā)需要交的稅率表
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2019-04-28
餐廳每月銷售額有40萬,季度申報(bào)怎樣可以合理避稅
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2021-05-26
請(qǐng)問一下發(fā)工資和獎(jiǎng)金扣個(gè)稅的稅率是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)嗎
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2022-03-13
現(xiàn)在在公司沒有買社保,可以做工資,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2018-11-09
車輛購置稅和水資源稅是每年都需要申報(bào)繳納的嗎?
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2019-02-20
請(qǐng)問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時(shí)候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元,應(yīng)填到哪個(gè)表里啊?
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2018-12-05
申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12