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籌建初期只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧?
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2017-07-02
增值稅納稅申報(bào)表有稅款的逾期可以修改申報(bào)嗎
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2020-05-22
增值稅申報(bào)表期末留抵額和賬務(wù)里的那個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)
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2020-08-25
你好,增值稅期末留抵稅額比賬面多了1分,咋調(diào)呢
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2019-07-10
老師:出口退稅在離線版填寫(xiě)完報(bào)關(guān)單信息后,需要填寫(xiě)匯總數(shù)據(jù)那個(gè)表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22
請(qǐng)問(wèn)“其他個(gè)人采取預(yù)收款形式出租不動(dòng)產(chǎn),取得的預(yù)收租金收入,可在預(yù)收款對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)10萬(wàn)元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策”這句話是對(duì)的嗎
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2021-05-15
老師 你好 今天領(lǐng)導(dǎo)給我一道題目:一個(gè)億的含稅收入,一千萬(wàn)的期間費(fèi)用。增值稅率百分之九。,增值稅負(fù)設(shè)為千分之五,企業(yè)所得稅負(fù)為千分之一,你們用表格測(cè)算一下這個(gè)。成本的含稅和不含稅這個(gè)數(shù)據(jù)。該怎么回答?
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2022-11-04
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開(kāi)發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開(kāi)增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0?。?/span>
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2019-02-15
代開(kāi)增值稅發(fā)票上不含稅額是312999.99元,增值稅申報(bào)表保存時(shí),總顯示不小于313000元,按哪個(gè)填寫(xiě),總是顯示錯(cuò)誤
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2019-10-21
期末股票公允價(jià)值上升800
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2022-12-28
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報(bào)附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請(qǐng)抵扣?
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2019-07-12
老師你好請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)交了所得稅稅款的未達(dá)起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務(wù)處理,稅務(wù)會(huì)退回所得稅稅款嗎?
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2021-01-10
老師你好、我想咨詢(xún)下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開(kāi)建安發(fā)票9%增值稅專(zhuān)票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個(gè)稅率是多少
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2020-07-28
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
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2021-05-04
2×18?年 6?月 30?日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司,租賃期為 1?年,年租金為 200?萬(wàn)元。當(dāng)日,出租辦公樓的公允價(jià)值為 8000?萬(wàn) 元,大于其賬面價(jià)值 5500?萬(wàn)元。2×18?年 12?月 31?日,該辦公樓的公允價(jià)值為 9000?萬(wàn)元。2×19?年 6?月 30?日,甲公司收回租賃期屆滿(mǎn)的辦公樓并對(duì)外出售,取得價(jià)款 9500?萬(wàn)元。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投 資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項(xiàng)對(duì)甲公司?2×19?年度損益的影響金額是()。 A.6100?萬(wàn)元 B.500?萬(wàn)元C.6000?萬(wàn)元D.7000?萬(wàn)元 老師給出的答案是6100,我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
根據(jù)下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 1.本公司從某工廠購(gòu)進(jìn)甲材料一批,價(jià)值15000元,增值稅率為13%,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 2.生產(chǎn)車(chē)間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料-批,其價(jià)值為6 500元,廠部領(lǐng)用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現(xiàn)金200元購(gòu)買(mǎi)一批辦公用 品。4.經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)計(jì)提的短期借款利息800元。 5.本企業(yè)收到長(zhǎng)城集團(tuán)現(xiàn)金投入資本100000元存入銀行。 6.經(jīng)匯總計(jì)算,本月應(yīng)付給職工的工資為75200元,其中:生產(chǎn)工人工資為40 000元,車(chē)間管理人員的工資為7 200元,廠部管理人員的工資為20 000元,銷(xiāo)售部門(mén)人員工資8 000元
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2022-04-29
12月1日,采購(gòu) A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2023-10-23
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2022-09-21
有外經(jīng)證的,公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01