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增值稅申報(bào)主表聲明人簽字填財(cái)務(wù)還是法人?
1/2008
2016-12-08
我這表填寫增值稅申報(bào)怎么填,一般納稅人的
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2020-01-06
3月的增值稅報(bào)表,為什么銷項(xiàng)稅額不對(duì),還能成功申報(bào)?有個(gè)6%稅率的簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額,然后銷項(xiàng)稅額是一般計(jì)稅的稅額,這樣錯(cuò)誤的申報(bào)表,居然上報(bào)成功,導(dǎo)致增值稅報(bào)表是錯(cuò)的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報(bào)表嗎
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2023-05-15
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金,但是還有1筆銷項(xiàng)稅額,增值稅納稅申報(bào)表中四季度的增值稅申報(bào)時(shí)包含這一筆稅,現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅時(shí),我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?簡(jiǎn)易計(jì)稅,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-12
一月開了10萬(含稅稅率3%),三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報(bào)表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額應(yīng)該怎么填,三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09
老師,存在預(yù)繳增值稅的地產(chǎn)業(yè)建筑業(yè),在預(yù)繳前有很多的進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù),請(qǐng)問預(yù)繳的增值稅可以抵減進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)嗎,增值稅納稅申報(bào)表上是怎么反映的?
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2019-05-10
增值稅納稅申報(bào)表填寫時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師您好,在提交了定期定額申報(bào)表以后,還有一個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表需要填列;之前的定期定額表是應(yīng)稅項(xiàng)是等于核定的計(jì)稅依據(jù)的。那現(xiàn)在的增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目如何填列呀。
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2019-10-07
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
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2021-03-15
小微企業(yè)一個(gè)季度開了4萬多的票需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒有超過限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元的填申報(bào)表時(shí),填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
企業(yè)所得稅申報(bào)表附表3(減免所得稅額明細(xì)表)里的減半征稅計(jì)算方法?
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2017-01-10
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問一下需要注意什么,我整了一個(gè)月的,利潤表和增值稅申報(bào)表能對(duì)上,但資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
我公司上個(gè)月有預(yù)繳稅款。 這個(gè)月然后我再附表4填寫了預(yù)征繳納稅款?。。?! 就直接抵扣了!?。?!問題就來了 我提稅的時(shí)候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,報(bào)完增值稅!100減掉了我預(yù)交的10塊 成了90塊了申報(bào)表按我實(shí)際交的90塊來做基礎(chǔ)繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了,!?。?!我提的稅跟我繳納的稅不一致(加上我預(yù)交的)
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2019-10-16
小規(guī)模這個(gè)季度稅控盤自開了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模申報(bào)表是只免了普票的增值稅,但是申報(bào)表本年累計(jì)金額和我利潤表主營業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動(dòng)改申報(bào)表后,又全額納稅,具體怎樣是對(duì)的
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2019-01-12