一般納稅人增值稅電子普通發(fā)票如果遺失了怎么辦?
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2022-01-21
老師在嗎,申報(bào)增值稅的時(shí)候開(kāi)具的普通發(fā)票怎么填
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2019-06-06
不是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,是現(xiàn)金支付可以開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-03-21
收到收派服務(wù)費(fèi)的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣嗎
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2019-10-26
開(kāi)增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)售方可以不寫(xiě)開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)嗎?
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2018-01-08
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是生產(chǎn)型退稅企業(yè)。每個(gè)月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售)和增值稅普通發(fā)票(普通用來(lái)退稅),比如我7月所有認(rèn)證的發(fā)票稅額是400929.73,銷(xiāo)項(xiàng)稅銳是75931.31,那我這個(gè)月如何倒推我出口應(yīng)該開(kāi)具多少普通發(fā)票用來(lái)退稅?如何推算應(yīng)該退多少退稅款?謝謝老師。
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2016-08-01
甲方要求給開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,去國(guó)稅局代開(kāi)的時(shí)候,就繳納了3.3%的稅款,代開(kāi)了是7萬(wàn)多,自己開(kāi)的增值稅普通發(fā)票是3萬(wàn)多,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候是怎么申報(bào)的呢
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2018-07-18
我想問(wèn)下對(duì)于開(kāi)票方對(duì)說(shuō),開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票有什么不一樣
我們繳的稅費(fèi)是不是一樣的
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2016-10-17
在做實(shí)操練習(xí)中,有道題為什么對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票增值稅普通發(fā)票,但是稅點(diǎn)是17的點(diǎn)。為什么不開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?專(zhuān)用發(fā)票這些固定資產(chǎn)類(lèi)的可以抵扣嗎?
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2017-05-24
國(guó)際貨運(yùn)代理費(fèi)發(fā)票稅率問(wèn)題:以前開(kāi)給是6%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,從7月份起他們說(shuō)不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能開(kāi)增值稅普通發(fā)票(稅率欄“免稅”),這是為什么? 原來(lái)收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是可以抵扣的吧?
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2017-07-10
如果一個(gè)勞務(wù)派遣單位實(shí)行的是稅率為5%的差額征稅的方式來(lái)征收增值稅,假設(shè)這個(gè)單位當(dāng)月取得收入為50萬(wàn),而應(yīng)該支付的派遣員工的工資、保險(xiǎn)共計(jì)30萬(wàn),實(shí)際收入也就是20萬(wàn),針對(duì)這個(gè)差額部分20萬(wàn)是開(kāi)具5%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而那30萬(wàn)是要開(kāi)具5%的增值稅普通發(fā)票嗎?是這樣來(lái)開(kāi)具發(fā)票嗎?請(qǐng)針對(duì)這個(gè)問(wèn)題給詳細(xì)解釋一下,謝謝
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2019-04-18
使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車(chē)種車(chē)號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫(xiě)在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。老師 我們運(yùn)用的發(fā)票是一般的專(zhuān)用發(fā)票,不是運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用發(fā)票 開(kāi)具的運(yùn)輸費(fèi)也需要備注運(yùn)輸起始地嗎 而且我們是整月成批開(kāi)具的
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2019-08-08
銷(xiāo)售部經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)來(lái)訪(fǎng)客人招待費(fèi),其中住宿費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額800元,增值稅48元,其他費(fèi)用取得增值稅普通發(fā)票,金額1000元,增值稅額60元,以信用卡支付。請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)要怎么做分錄?
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2021-02-17
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票及增值稅電子發(fā)票哪個(gè)可以部分紅沖?哪個(gè)必須全額沖銷(xiāo)重新開(kāi)具?
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2020-04-22
資料:星河公司xx年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。
(1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi)價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元;另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車(chē)間使用。
(2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線(xiàn),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明買(mǎi)價(jià)為300000元,增值稅稅額為39000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。
(3)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線(xiàn)的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為15000元。
(4)生產(chǎn)線(xiàn)安裝完工,已交付車(chē)間使用。
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2022-04-13
老師 土地增值稅清算中的普通住宅和非普通住宅的區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)是?
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2023-11-26
房地產(chǎn)公司,土地增值稅中普通住宅和非普通住宅是怎么區(qū)分的
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2019-12-17
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
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2022-02-09
青島順達(dá)有限公司2020年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下
(1)1月1日,因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,從青島海原有限公司購(gòu)入甲型竹炭1000千克,單價(jià)150元/千克,作為原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅19500元,款項(xiàng)已通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票付訖。
(2)1月2日,購(gòu)入辦公用電腦50臺(tái),取得的增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅26000元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付
(3)1月5日,銷(xiāo)售甲型凈水器給青島鑫華有限公司200臺(tái),單價(jià)1500元/臺(tái),單位成本為1000元/臺(tái),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅39000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收存銀行。
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2021-10-15
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