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開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開(kāi)錯(cuò)了,怎么作廢
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2019-08-26
我司是小規(guī)??梢蚤_(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷售發(fā)票給客戶嗎
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2020-04-10
增值稅專用發(fā)票丟失,稅額只有9.55元,還需認(rèn)證抵扣嗎
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2018-09-25
銷貨方開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在給對(duì)方開(kāi)(開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表),上面要蓋什么章,蓋哪個(gè)地方?
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2017-07-17
假如我開(kāi)發(fā)票時(shí)候密碼區(qū)出格,我是把這張發(fā)票作廢重新開(kāi)還是開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單呢?
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2017-01-12
開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我想問(wèn)下紅字信息表需要蓋什么章呢,蓋在哪個(gè)位置呢?
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2017-08-17
購(gòu)買方發(fā)票已抵扣,開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,寄回來(lái)!作為銷售方我在稅盤怎么操作沖紅
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2019-09-23
增值稅專用發(fā)票丟失了,這個(gè)要怎么處理啊?
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2019-12-18
請(qǐng)問(wèn):4S店賣車子,客戶要求車頭和車廂分兩張發(fā)票開(kāi),車頭開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,車廂開(kāi)增值稅專用發(fā)票,這樣可以嗎?
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2019-06-10
您好 增值稅專用發(fā)票丟失,怎么解決?我方是開(kāi)票方,要將發(fā)票交給客戶,客戶付款。但現(xiàn)在丟失怎么解決
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2019-07-03
紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護(hù)不小心刪除了幾條,有影響嗎?
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2021-12-31
公司外購(gòu)的產(chǎn)品(就是自己公司無(wú)生產(chǎn)次產(chǎn)品),客戶要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這樣的情況,如果從外購(gòu)公司開(kāi)進(jìn)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么公司可以給客戶開(kāi)具嗎?這樣取進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)跟開(kāi)給客戶的銷項(xiàng)會(huì)有一個(gè)單價(jià)差的體現(xiàn)。可以這樣操作嗎?
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2018-11-26
A民營(yíng)私立醫(yī)院從B私立醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)生,需要補(bǔ)償給B私立醫(yī)院一定的勞動(dòng)合同違約金(或叫人員流動(dòng)補(bǔ)償金),此項(xiàng)費(fèi)用需要開(kāi)具發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)普通收據(jù)?能否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票?
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2017-05-03
增值稅專用發(fā)票丟失,第一聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟了,而且還跨月了,這種情況,要怎么處理
1/1038
2021-11-19
增值稅專用發(fā)票丟失的說(shuō)明要怎么寫?
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2021-05-28
價(jià)值洼地是什么意思 #提問(wèn)#增值稅專用發(fā)票丟失怎么處理
1/1067
2020-03-09
我方購(gòu)買方在去年11月份給銷售方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方這個(gè)月去稅務(wù)局作廢了,而我們開(kāi)具紅字信息表的稅額在去年11月已經(jīng)繳納,請(qǐng)問(wèn)我下次6月報(bào)稅的時(shí)候在哪里可以提現(xiàn)這比稅款的退回
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2020-05-14
山東增值稅專用發(fā)票丟失怎么辦理
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2015-12-12
老師,麻煩問(wèn)下,供應(yīng)商給我司開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票丟失,要怎么處理,是我司的采購(gòu)部丟了,現(xiàn)在款項(xiàng)未打,實(shí)物已入庫(kù)
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2020-06-10
老師,問(wèn)一下我5月份開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,6月份去國(guó)稅代開(kāi)的(開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表),稅點(diǎn)是6%,但是我6月份的銷項(xiàng)只有17%的稅,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)6月份的稅時(shí),是不是不可以抵減這個(gè)紅字信息表上的稅?如果不可以,那我7月份開(kāi)的發(fā)票里是有6%的發(fā)票的,那這張紅字信息表是不是只能做在7月份的賬里?在報(bào)7月份報(bào)稅時(shí),是不是才能抵減這個(gè)紅字信息表上的負(fù)數(shù)稅金?如何抵減呢?問(wèn)題是:我是6月份開(kāi)的紅字6%,但是我6月份沒(méi)有6%的銷項(xiàng)稅,我是不是只能在7月份有6%的銷項(xiàng)稅才能抵扣?
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2016-07-12