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)將一處合庫(kù)對(duì)外出租,與承相方簽訂房屋程隻合同。合同約定蘭年租金總額18.9萬(wàn)元,未分引列明相金與增值稅玩款。甲電要公司選澤
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2022-07-31
通用機(jī)打發(fā)票和增值稅普通發(fā)票
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2021-04-08
費(fèi)用票的增值稅專票需要認(rèn)證嗎
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2017-05-31
15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時(shí)發(fā)出原材料的實(shí)際成本為 15萬(wàn)元;加工過(guò)程中支付加工費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬(wàn)元;裝卸費(fèi)0.8萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬(wàn)元:受托方代 收代繳消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備維續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批 N半成品的計(jì)劃成本為20萬(wàn)元。 想問一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
東方紅公司1月購(gòu)入自用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,同時(shí)繳納車輛購(gòu)置稅10000元,其他費(fèi)用6000
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2023-11-14
某糕點(diǎn)廠(一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅款為6500元,支付
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2023-10-23
(2)收到投資人魯達(dá)公司投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值120000元,已提折舊40000元,經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估師評(píng)估后雙方確認(rèn)價(jià)值為100000元(不含稅),并按13%的稅率開具了增值稅專用發(fā)票
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2025-02-06
北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司(一般納稅人)2020年6月以每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)0.9萬(wàn)元,當(dāng)月向五大商場(chǎng)銷售500臺(tái)計(jì)算機(jī),對(duì)于這五個(gè)商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清500臺(tái)計(jì)算機(jī)購(gòu)貨款,均給予5%的銷售折扣;發(fā)貨給外省市分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用12萬(wàn)元,運(yùn)輸單位開具的發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,建設(shè)基金0.5萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)0.5萬(wàn)元;另采取信換新方式銷售新型號(hào)計(jì)算機(jī)(00合,每臺(tái)按上述不含稅銷售單價(jià)折價(jià)0.25萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)計(jì)算機(jī)原材料零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售金額200萬(wàn)元;為即將舉行的全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送計(jì)算機(jī)50臺(tái)。另外,當(dāng)月從國(guó)外進(jìn)口兩臺(tái)計(jì)算機(jī)檢測(cè)設(shè)備,其增值稅稅額為18萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司2020年6月繳納的增值稅。
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2023-03-27
領(lǐng)票人員到稅務(wù)局代開專票,多打印一張去年專用發(fā)票,增值稅已繳納,增值稅已扣,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,已作廢,繳納的增值稅怎么做分錄,還用不用確任收入
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2020-06-29
增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證怎么確認(rèn)簽名???
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2019-11-30
報(bào)稅期間是不是不可以買增值稅專用發(fā)票
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2016-03-04
請(qǐng)問以上的發(fā)票中,認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票有幾份?
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2016-12-19
公司4月收到的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在我們公司不要這張發(fā)票,退給銷售方,要怎么操作?
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2020-07-14
增值稅專用發(fā)票怎么抵稅呀?
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2015-12-01
你好,請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票已經(jīng)進(jìn)入賬,但企業(yè)未正式運(yùn)營(yíng),就是進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣前稅款記入哪個(gè)科目?
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2019-06-17
今天開的增值稅專用發(fā)票,明天勾選的話能不能算到3月份的進(jìn)項(xiàng)里
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2019-03-31
我們公司10月份給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)務(wù)中止,需要將發(fā)票沖紅,但是客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們要怎么處理,客戶需要退回發(fā)票的全部聯(lián)次嗎?
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2017-12-14
1.我12月取得了一張購(gòu)買電腦的專用發(fā)票10000元,現(xiàn)在還能在網(wǎng)上勾選份12月取得的這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎?2.如果能勾選的話,12月的增值稅分錄怎么做好呢。3.申報(bào)12月的稅的時(shí)候可以抵扣嗎?
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2018-01-07
購(gòu)買的設(shè)備開的增值稅專用發(fā)票,稅金做到己交稅金可以嗎
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2016-12-21
請(qǐng)教老師:以前已經(jīng)做了收入的業(yè)務(wù),現(xiàn)在審計(jì)結(jié)果比合同開票數(shù)要少,2016年開的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在需要開紅票沖多開部分,當(dāng)時(shí)是11點(diǎn)增值稅,現(xiàn)在開紅票怎么開,具體程序
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2019-11-25