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我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_(kāi)錯(cuò),故先沖紅,又重新開(kāi)出一張,因名稱有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
增值稅申報(bào)過(guò)后,附加稅怎么申報(bào),根據(jù)什么資料填寫
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2017-04-13
申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),出現(xiàn)差額征收怎么填寫申報(bào)
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2024-01-08
現(xiàn)在國(guó)地聯(lián)辦稅務(wù),增值稅資產(chǎn)期初期末都要大于零,不然不能申報(bào),平時(shí)都是零申報(bào)的,現(xiàn)在改怎么填表?
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2019-07-01
7月份認(rèn)證的發(fā)票。能在7月1號(hào)到15號(hào)的申報(bào)期內(nèi)(6月的增值稅申報(bào)表)進(jìn)行抵扣嗎?如圖,該怎樣填呢?
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人季銷額在30萬(wàn)以內(nèi),免征增值稅,填申請(qǐng)表寫了0申報(bào)可以嗎?如果不可以怎樣更正撤回
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2019-10-03
你好,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)所得稅時(shí),按照利潤(rùn)表填總收入,是否要還加上免繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)一起申報(bào)的?
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2019-04-11
小規(guī)模季度未超過(guò)30萬(wàn),四月份開(kāi)發(fā)票按百分之一開(kāi)具了含稅149765元!七月份增值稅申報(bào)表如何填寫申報(bào)?
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2020-07-08
老師您好,小規(guī)模企業(yè),開(kāi)了幾張發(fā)票,普票,專票都有,報(bào)稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表填了,其他能零申報(bào)嗎?
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2021-01-20
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過(guò)了。
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2018-05-07
老師我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表附列資料表,季 度報(bào)表超過(guò)30萬(wàn)元,應(yīng)稅行為3%征收率,這個(gè)地方需要填吧
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2019-07-09
個(gè)體工商戶按其額定銷售額90300,當(dāng)開(kāi)票只有,六萬(wàn)多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13
老師,我們是個(gè)體工商戶,然后是核定銷售額111300,但我們也有自己申請(qǐng)專票開(kāi)具。專票不含稅合計(jì)257039.1,普票合計(jì)30208.93。然后增值稅申報(bào)表怎么填制
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2020-07-19
老師,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16
增值稅申報(bào)表 顯示所屬行業(yè)為普通貨物道路運(yùn)輸 屬于交通運(yùn)輸業(yè)范疇嗎?
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2019-08-21
每年需要把全年增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表交到稅務(wù)局去,,還需要交哪些呢?地稅申報(bào)的要不要交
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2017-03-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我的增值稅申報(bào)表里面,免稅銷售額是正確的,本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字多了0.02元,我去稅局更正,稅局說(shuō)讓我自己調(diào)賬,我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄調(diào)賬呢
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2019-07-06
一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅,增值稅申報(bào)表該怎么申報(bào)
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2017-03-12
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
增值稅申報(bào)附表2的這個(gè)發(fā)票,在主表怎么報(bào)稅
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2020-12-04