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建筑施工企業(yè),收到差旅住宿的酒店專票,是否可以抵扣增值稅?
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2019-01-29
去年12月份的差旅費今年1月份報銷,能在一月份直接入賬嗎?
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2019-04-10
職工墊付的差旅費可以放在其他應付款嗎,還是放其他應收款
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2018-11-02
老師:請問公司請來的師傅的差旅費用報銷入營業(yè)外支出對嗎?
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2020-11-30
籌建期銷售部報銷差旅,入管理費用-開辦費嗎?還是入銷售費用?
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2016-06-17
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的,收到的住宿費專票都是從本市開出的,不清楚是招待費還是差旅費,從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么?
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2018-09-04
員工報銷差旅費500元,8月31日只給對方轉了400元,剩余100元9月5轉給他,在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費,就餐費,車票貼一起么?直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認證,可以記賬么?
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2018-12-09
老師,借:其他應付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費,是做借:管理費用差旅費1000貸:其他應付款老板1000
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2020-04-10
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓,沒有培訓文件,培訓方只給出具培訓證明,不單獨報食宿費,填差旅費報銷單每人每天補助100元,記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓費?
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2019-05-08
你好,老師:請問旅行社開出來的-機票款,增值稅普通發(fā)票,按照4月1日新規(guī)定,可以當差旅費抵扣進項稅額嗎
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2019-04-22
齊紅老師,請問新開的公司,2015至今一直沒有建賬,也沒有生產(chǎn),年報的時候只報了有發(fā)票的一點費用(工資1800,差旅費179),前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票,都是車費比較多,如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費用都做進去嗎?
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2016-09-01
老師,請問一下,員工7月份報銷的5月份差旅費,過橋費用的還是地稅的發(fā)票,可以嗎
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2016-07-15
4月份我認證了40張發(fā)票,沒有把收到的進項認證完,那我做賬怎么做?比如差旅費收到的住宿發(fā)票,有的認證成功了,我該怎么做賬,沒有認證成功的又該怎么做賬?麻煩寫下分錄給我還有老師,我有的費用收到專票,我們沒有付款,但是我認證了,這樣的話我又該怎么做賬?
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候,收回多余差旅費,然后由馬蜂開具并收款,核準、會計、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字?財務經(jīng)理是張海。
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2022-06-06