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我公司的法人和股東都在別的公司報個稅,然后他們的差旅費(fèi)和高鐵票能在這個自己成立的公司報銷嗎,不在報個稅的那個公司報銷,因為確實(shí)有的高鐵票確實(shí)是用在了自己成立的公司的業(yè)務(wù)里,比如去外地項目上或者拜訪客戶啥的,今天有個學(xué)堂老師說 是雇員可以報銷,不是雇員不可以報銷,碩法人可以報銷,股東不可以
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2022-01-07
差旅冿貼、住宿費(fèi)有標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎?還是可以自己擬定公司管理制度作標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎?我這邊是廣州地區(qū)的,做的公司管理制度依據(jù)差旅津貼標(biāo)準(zhǔn)300元/天/人,出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)500元,誤餐補(bǔ)助30元/天,這樣做可以嗎?
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2017-10-26
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機(jī)票可以用嗎?外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機(jī)票。這個該怎么處理
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2017-09-20
老師,精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費(fèi)時直接進(jìn)入費(fèi)用,如果出差回來報銷的費(fèi)用大于或小于之前做的費(fèi)用,小于之前做的費(fèi)用時,實(shí)際工作中是做同方向負(fù)數(shù)嗎,大于時怎么做
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2015-03-01
問下去其他省市參加展會的機(jī)票住宿的費(fèi)用是入差旅還是宣傳費(fèi)?。?/span>
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2019-06-14
你好!老師!我們單位一位同事開的機(jī)票發(fā)票,是代理服務(wù),代理機(jī)票產(chǎn)品服務(wù),這種可以作為差旅費(fèi)報銷憑證嗎?
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2019-10-11
請問收到員工報銷的國內(nèi)機(jī)票,票價1240,民航發(fā)展基金100元,其他費(fèi)用為0,合計金額1340元,抵扣額為102.38元,做賬分錄為:借:差旅費(fèi)1237.62 應(yīng)交-進(jìn)項102.38 貸:現(xiàn)金/銀存1340,分錄跟分錄金額對嗎?
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2019-08-22
企業(yè)為取得合同發(fā)生的,除預(yù)期能夠收回的增量成本之外的其他文出,例如,無論是否取得合同均會發(fā)生的差旅費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、為準(zhǔn)備投標(biāo)資料發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時計入當(dāng)期損益,這些支出明確由客戶承擔(dān)。記入哪個科目呢
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2021-10-18
員工報銷差旅費(fèi)500元,8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元,剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他,在8月份的會計分錄 借管理費(fèi)用~差旅費(fèi)500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費(fèi)對公司是有益的,收到的住宿費(fèi)專票都是從本市開出的,不清楚是招待費(fèi)還是差旅費(fèi),從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)是么?
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2018-09-04
老師,借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費(fèi),是做借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)1000貸:其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)開的專用發(fā)票可以與打車費(fèi),就餐費(fèi),車票貼一起么?直接全部列支到管理費(fèi)用差旅費(fèi)中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認(rèn)證,可以記賬么?
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費(fèi)用是寫成工程施工-各費(fèi)用(交通費(fèi),差旅費(fèi)),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費(fèi)用是寫成工程施工-各費(fèi)用(交通費(fèi),差旅費(fèi)),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
老師,公司賬戶付款給員工差旅費(fèi)報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn),沒有培訓(xùn)文件,培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明,不單獨(dú)報食宿費(fèi),填差旅費(fèi)報銷單每人每天補(bǔ)助100元,記入管理費(fèi)用一差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi)?
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2019-05-08
齊紅老師,請問新開的公司,2015至今一直沒有建賬,也沒有生產(chǎn),年報的時候只報了有發(fā)票的一點(diǎn)費(fèi)用(工資1800,差旅費(fèi)179),前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票,都是車費(fèi)比較多,如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費(fèi)用都做進(jìn)去嗎?
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2016-09-01
老師,請問一下,員工7月份報銷的5月份差旅費(fèi),過橋費(fèi)用的還是地稅的發(fā)票,可以嗎
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2016-07-15
4月份我認(rèn)證了40張發(fā)票,沒有把收到的進(jìn)項認(rèn)證完,那我做賬怎么做?比如差旅費(fèi)收到的住宿發(fā)票,有的認(rèn)證成功了,我該怎么做賬,沒有認(rèn)證成功的又該怎么做賬?麻煩寫下分錄給我還有老師,我有的費(fèi)用收到專票,我們沒有付款,但是我認(rèn)證了,這樣的話我又該怎么做賬?
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2017-05-02
實(shí)際中就沒有餐飲費(fèi)吧 因為餐飲費(fèi)肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19