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下列有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項賬務(wù)處理的表述中,正確的有(? ? )。 A.涉及損益類的,通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算 B.涉及利潤分配調(diào)整的,直接在“利潤分配——未分配利潤”科目核算 C.涉及損益類的,直接調(diào)整相關(guān)會計科目及報表相關(guān)項目 D.無論是否涉及損益和利潤分配,都直接調(diào)整相關(guān)會計科目及報表相關(guān)項目 E.不涉及損益和利潤分配的,直接調(diào)整相關(guān)會計科目及報表相關(guān)項目
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2022-12-08
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個憑證 是不是應(yīng)該是: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 ?
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2018-05-03
我們17年在報16年企業(yè)所得稅的時候直接用借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,在16年的時候并沒有計提所得稅費用,這是對的嗎?這樣一來17年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系就不對了,我想問一下應(yīng)該怎樣做一下調(diào)整?
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2018-01-13
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?利潤分配表怎么填寫才能讓資產(chǎn)負(fù)債表平?
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2018-10-22
現(xiàn)金股利是用凈利潤發(fā)放還是未分配利潤?
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2021-03-17
老師,本年利潤哪方為盈利?利潤分配哪方為盈利?
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2020-01-10
21年9月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初余額是221萬,21年9月的利潤表本年累計凈利潤是59萬,現(xiàn)在21年9月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額是25萬,現(xiàn)在我要把21年9月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額調(diào)為280萬,那對應(yīng)資產(chǎn)那邊的我應(yīng)該怎么調(diào),使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
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2021-10-20
老師,問下分公司的財務(wù)報表是匯算清繳的合并申報,還是第四季度就要合并申報
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2025-02-10
請問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和科目余額表的關(guān)系是什么
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2018-10-18
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,合并報表,表間勾稽關(guān)系是四個報表之間的關(guān)系嗎?怎么檢測
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2019-04-17
老師,平時每個月出月報表時的本年利潤有余額數(shù)該如何在報表中反映呢,這個余額是計入到利潤分配中?不是說本年利潤年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配的嗎?
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2016-03-25
老師,我做了一筆借:管理費用,貸:以前年度損益調(diào)整,利潤表的凈利潤發(fā)生改變了,但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的期末的未分配利減期初的未分配利潤沒有發(fā)生改變,是為什么?
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2020-03-19
老師請問一下,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的科目數(shù)如果分配下去或者說,轉(zhuǎn)成實收資本,是不是未分配利潤這個科目就沒有數(shù)字了
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2021-02-01
小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,做了分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅; 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅,貸:利潤分配_未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤之間不相等,這是對的嗎?
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2021-10-14
這個簡式會計報表 是指的很簡單的那種合并報表嗎?(直接在表格里加加減減) 其他表格說明試算表是講的復(fù)雜的合并報表嗎? (要用分錄做的)
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2021-03-15
老師,我公司是個體工商戶,我九月的利潤表中的凈利潤為-69614.44元,資產(chǎn)負(fù)債表中的末分配利潤是-54793.44元。老師,我不知道這末分配利潤的數(shù)據(jù)-54793.44元是怎么算出來的?
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2017-10-11
老師,我們之前匯算清繳補(bǔ)繳了去年的企業(yè)所得稅,做賬做到未分配利潤里面,現(xiàn)在報表上面未分配利潤就跟利潤表上面的凈利潤的勾稽關(guān)系對不上了怎么辦呢?
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2022-07-14
每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤到利潤分配-未分配利潤怎么寫摘要?
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2018-06-01
你好,老師我企業(yè)所得稅匯算時補(bǔ)交所得稅13.12做的會計分錄如下,借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整 ,老師我想問下 我月末需要把利潤分配未分配利潤,轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎,還是年末一起轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬上本年利潤貸方余額是60574.38。但是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末數(shù)是530374.2.年初是469812.94.差額和本年利潤貸方數(shù)差13.12,我需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎?
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2019-10-10
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末數(shù)=利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù),這樣理解對嗎?
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2018-04-15
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