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老師你好,請(qǐng)問(wèn)4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫(xiě)6.7192980?
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2019-05-21
老師問(wèn)一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個(gè)影響出口退稅嗎?我該怎么操作
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2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報(bào)關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
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2019-05-29
我們公司最近剛申請(qǐng)下來(lái)增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?,F(xiàn)在可不可以把以前交的申請(qǐng)退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請(qǐng)退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購(gòu)買成品出口國(guó)外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進(jìn)行申報(bào),還是直接按照免稅進(jìn)行申報(bào)?如果按照免稅是依據(jù)什么來(lái)的?
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2022-06-27
采購(gòu)用于出口的原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?出口有13%的退稅率
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2018-12-13
我公司十月份開(kāi)始出口,附加稅零申報(bào),十一份退稅了,附加稅可不可以零申報(bào),不能怎報(bào)
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2018-12-09
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說(shuō)看到的是亂碼? 這個(gè)問(wèn)題是從1/12號(hào)開(kāi)始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問(wèn)題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說(shuō)都是亂碼... 請(qǐng)協(xié)助解決
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2020-01-14
出口銷售過(guò)期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫(kù)的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
出口退稅過(guò)程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報(bào)明細(xì)表(20132.74)不符 提示? 這個(gè)一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
出口進(jìn)貨明細(xì)怎么錄?這個(gè)進(jìn)貨是普票,普票的不能退稅,還需要錄系統(tǒng)么?需要的話怎么錄呢?
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2021-04-07
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開(kāi)內(nèi)銷發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師用不用購(gòu)買稅控盤(pán)?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無(wú)法一一對(duì)應(yīng)出口金額和收匯金額, 請(qǐng)問(wèn)該如何填寫(xiě)出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國(guó)客戶開(kāi)具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒(méi)事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
出口退稅資料封皮上出口報(bào)關(guān)單的份數(shù)是只寫(xiě)自營(yíng)出口的份數(shù)還是包含代理出口的所有報(bào)關(guān)單的份書(shū)?
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2019-01-10
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過(guò)了,但是我擔(dān)心我沒(méi)做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
老師,有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說(shuō)可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21