增值稅的稅率是16%,怎么算應(yīng)交增值稅?
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2018-10-27
房地產(chǎn)行業(yè)土增稅增值率一般為多少?
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2022-09-27
這題為什么增值額要扣345求增值率呢
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2021-04-28
42. 【單選題】
某廣告公司為增值稅一般納稅人。2021年11月,取得廣告設(shè)計服務(wù)不含稅價款530萬元,獎勵費含稅收入5.3萬元,支付設(shè)備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。已知,設(shè)計服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。老師這個題為什么要減16 是抵進項稅嗎
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2022-04-25
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費稅稅率為15%,款項均已收到。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅。
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2021-04-08
增值稅一般納稅人取得的普票是按照含稅的價格入到主營業(yè)務(wù)成本吧?那個增值稅不能抵扣的, 是按照含稅價格一起錄成本沒錯吧
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2024-07-11
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉(zhuǎn)讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
建筑安裝企業(yè)增值稅的計稅依據(jù)是不含稅收入嗎,印花稅的計稅依據(jù)和增值稅的計稅依據(jù)一樣嗎,是不是都是不含稅收入為依據(jù)
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2019-09-09
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
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2022-11-30
某公司上月增值稅無留底,本月采購材料1000萬(不含稅),貨已到款已清,材料計價為實際價。內(nèi)銷500萬(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做
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2019-04-11
老師好,關(guān)于轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅,是用出售價?買入價嗎然后乘以稅率嗎?這里的買入價包含應(yīng)付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購入時120(包含應(yīng)付現(xiàn)金股5)此時是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,像超市這種預(yù)售卡,開票給單位的時候稅率是沒有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開1000的,那賬上在這個時候是不確認收入的,可發(fā)票開了1000,增值稅申報的時候那里的收入確包含了這1000,那應(yīng)該怎么做呢?
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2021-11-07
老師,問下,假如我們是一般納稅人,我進價是不含稅是100元,開具了3%專票給我們。然后我們賣出去不含稅的價也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣多少,才不會虧本
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2021-06-24
小規(guī)模納稅人投資收益所得稅率和增值稅率
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2019-06-20
免征增值稅稅率為13%,發(fā)票可以開成0稅率嗎
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2016-03-15
(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。
(2)進口汽車作為固定資產(chǎn)使用,到岸價100000元,關(guān)稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。
(3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。
(4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。
(5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為80000元,該批產(chǎn)品的成本為60000元,增值稅率為13%。
(6)公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價計算,不含稅價格為100000元,增值稅率為13%,該批產(chǎn)品成本為80000元。
要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(18分)
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2023-11-11
比如我是勞務(wù)公司,承接建筑公司5萬㎡,不含稅價370元/㎡,含稅價400元/㎡。我接了含稅價,總價2000萬,比不含稅多了150萬。甲方要求提供70%1400萬10點的增值稅票,30%600萬的3點增值稅票。問題一我怎么開這個票給甲方,成本多少?問題二勞務(wù)公司要交哪些稅,成本多少?問題三我如何判斷這150萬含稅價是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
老師你好,計算進口貨物的應(yīng)納稅額=組成稅價格×稅率里的稅率,如果題目中說“銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動產(chǎn) 租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;進口貨物增值稅稅率 5%,進口關(guān)稅稅率為5% ”,那么計算時是用5%還是13%.?
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2022-04-01
消費稅大部分都應(yīng)該要繳納增值稅
增值稅大部分含消費稅
這對嗎?老師
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2016-12-26
這個不包括增值稅稅款的意思是,計稅金額是不含增值稅這個金額是嗎
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2022-09-20
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