請問老師:申報系統(tǒng)怎么進(jìn)?在哪里進(jìn)?我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人
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2021-01-26
老師,我們是私人獨資企業(yè),自己種植苗木,成本一般做什么?
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2020-03-14
老師,有個企業(yè)給我們開票,我們付了一部分,還剩余一部分?,F(xiàn)在這個企業(yè)注銷了,我們能把錢付到法人頭上么或者控股人?
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2020-07-18
老師好!我們公司準(zhǔn)備分紅給股東,股東是有限合伙企業(yè),有限合伙企業(yè)拿到分紅后不分給合伙企業(yè)的股東個人,分紅用于投資其他公司,我想咨詢一下,分紅交稅的問題,合伙企業(yè)繳納企業(yè)所得稅還是合伙企業(yè)股東個人繳納個稅?
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2024-09-26
各位剛接觸報稅事務(wù),公司是建筑公司微小企業(yè)納稅人,稅種有哪些,知道國稅有增值稅和企業(yè)所得稅,地稅有哪些要繳的呢?有一些買投標(biāo)文件的發(fā)票可用來抵企業(yè)所得稅嗎,怎樣繳稅最少呢?
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2017-07-03
3.31前 個人獨資企業(yè)有什么報表要再這日期之前做了,還有高新技術(shù)企業(yè) 3.31日前還有什么要申請的。
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2019-03-30
老師,您好,我想學(xué)習(xí)一下像個人獨資企業(yè),合伙企業(yè),有限責(zé)任公司,股份有限公司等等這些公司之間的區(qū)別,應(yīng)該聽哪個課
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2020-02-10
老師,麻煩簡答下我的問題,我單位是鍋爐制造企業(yè),個人獨資企業(yè)、增值稅17%。我公司向客戶收取安裝費,應(yīng)如何給客戶開票?是開11%增值稅發(fā)票還是開17%增值稅發(fā)票??梢愿a(chǎn)品一起開票,還是要單獨開?
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2016-09-22
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個稅問題:個人獨資企業(yè)一年下來盈利了,但實際沒進(jìn)行利潤分配給投資人,現(xiàn)在交經(jīng)營所得的個稅,稅務(wù)軟件上是只能從個人賬戶交這個稅,我們公司賬套中需不需要體現(xiàn)用現(xiàn)金交個稅
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2021-03-29
怎么區(qū)分小微企業(yè),小型微利企業(yè),小規(guī)模。
再就是小規(guī)模與一般納稅人的增值稅與所得稅的處理有何不同
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2020-05-30
個人獨資企業(yè)所得稅是按核定還是查賬征收?
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2019-03-25
老師,比如說,A(自然人)和B(企業(yè))共同出資成立合伙企業(yè)C。問題:盈利時,B是拿到盈利后自己去繳納企業(yè)所得稅,對嗎?
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2019-08-05
企業(yè)老板將自己的資產(chǎn)作抵押向金融機(jī)構(gòu)貸款,該項貸款直接劃入企業(yè)銀行賬戶,企業(yè)使用(個人與企業(yè)之間有相關(guān)的協(xié)議)發(fā)生的利息,利息支出抬頭為個人,利息支出由企業(yè)賬戶劃出,是否允許企業(yè)在計征所得稅時扣除。
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2017-07-01
下面說,企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅要享受小微企業(yè)政策。
100萬稅率5%,100-300萬稅率10%
那么,小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是三個
資產(chǎn)總額5000萬
職工人數(shù)300人
應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上述三點超越一點就不小微企業(yè)了嗎?
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2019-07-06
我辦了一家個人獨資企業(yè),企業(yè)名稱是甲,企業(yè)的房產(chǎn)也是在甲名下,兩年前因財務(wù)操作不當(dāng),把個人獨資企業(yè)名下的房產(chǎn)銷售給了我,還開了發(fā)票,繳納了增值稅,土地增值稅。
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個情況了,這個個人獨資企業(yè)本身所有的資產(chǎn)和負(fù)債都是我本人的,怎么可能又銷售給我本人呢?
這個已經(jīng)繳納了的稅款能否申請退稅啊
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2022-03-24
請問廣告業(yè)小規(guī)模納稅人代開專票怎么繳納企業(yè)所得稅?
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2016-08-15
個人獨資的,不要繳納企業(yè)所得稅,只要繳納個人所得稅,是這樣嗎?
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2017-10-18
郭老師您好,我個人在A公司占有一定股份,然后A公司在收到B公司的年底分紅然后在給我分紅的過程中,一共要繳納幾次稅,是A公司繳納企業(yè)所得稅,然后我個人繳納個人所得稅嗎?
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2020-01-08
老師,我是小規(guī)模納稅人,個人獨資企業(yè),開普票,有銷項,沒進(jìn)項,開票沒到10萬免增值稅,請問應(yīng)交稅費余額貸方都是開票后的稅額,應(yīng)交納稅費,實際我們沒到10萬免稅,這個怎么處理。
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2019-08-08
2018.9月接手一家個人獨資企業(yè),是一般納稅人,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)第33項有一筆欠繳稅款,一直往前查到2016年都有,問了之前的會計說是系統(tǒng)問題,公司沒有欠繳的稅款,只看本期應(yīng)繳的就行了.后來又問了稅務(wù)部門,說肯定是之前輸錯了,系統(tǒng)不可能出這樣的錯誤.但2016年之前的申報表當(dāng)時沒有打印出來,現(xiàn)在也查不到了,這個數(shù)字怎么來的呢?現(xiàn)在怎么處理呢?請教老師們了,拜托幫我解惑!!
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2018-12-05
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