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老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購(gòu)買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做對(duì)嗎
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2019-06-08
老師,我們籌建期產(chǎn)生的員工培訓(xùn)補(bǔ)貼,我當(dāng)時(shí)做到管理費(fèi)用 —開辦費(fèi)中的 ,現(xiàn)在籌建期結(jié)束,我是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)呢?
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2020-01-05
老師,請(qǐng)問下個(gè)體工商戶,小規(guī)模,核定征收的,建筑服務(wù)行業(yè),征收率是多少?銷售行業(yè)在多少呀?
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2021-09-23
公司團(tuán)建,管理費(fèi)用-福利費(fèi)要交個(gè)稅嗎?
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2020-01-09
建議初級(jí)財(cái)務(wù)和初級(jí)管理一起備考嗎
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2020-07-07
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是管理費(fèi)用里面的嗎?
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2019-04-08
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問:什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02
新建店,沒營(yíng)業(yè)。員工報(bào)銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費(fèi)用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計(jì)提分錄嗎?還是做上面那筆就好
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2018-07-16
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購(gòu)置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購(gòu)置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
#提問#老師公司注銷,帳務(wù)要怎么處理,以及稅務(wù)、工商和銀行要怎么處理
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2019-03-22
建筑裝飾行業(yè):租賃的鋼管費(fèi)用管什么費(fèi)用呀?用來達(dá)架子用的
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2017-08-18
為職工購(gòu)買的體育用品,這樣做分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:銀行存款
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2019-03-27
按會(huì)計(jì)法規(guī)定每月的銀行對(duì)賬單應(yīng)歸出納保管還是會(huì)計(jì)保管?
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2019-02-25
把車輛保險(xiǎn)費(fèi)記入管理費(fèi)行不行?
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2017-10-07
稅法是有確定建筑業(yè)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的法規(guī)嗎,哪條
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2019-08-12
用友建新賬套,我們是公路工程,選擇企業(yè)類型工業(yè)和商業(yè),我選擇工業(yè),行業(yè)性質(zhì)我選哪個(gè)比較適合
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2021-11-13
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅??? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對(duì)嗎
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2017-02-17
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅啊? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23