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老師 現(xiàn)在有一個員工 ,以前發(fā)工資、報銷是建行卡,現(xiàn)在讓有個報銷讓打到他另外一個卡上沒問題吧,
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2018-11-30
建筑行業(yè),我們公司有資質(zhì)證書,用自己公司去投標(biāo)中了一個項目,請問可不可以與包工頭簽訂勞務(wù)專業(yè)分包合同呢?然后讓包工頭去項目地稅務(wù)局去開具經(jīng)營所得的發(fā)票呢?
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2020-10-29
請問,個體工商戶有專管員嗎?
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2020-02-08
老師按照圖片夏老師的說法,那工程勞務(wù)發(fā)票不是屬于建筑行業(yè)嗎?這不是跨行業(yè)了嗎? 可以否呢?
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2019-10-29
支付了一年的代賬費 支付信眾2019年代理費用 借 長期待攤費用 3,000.00 支付信眾2019年代理費用 貸 銀行存款 3,000.00 攤銷售1-3月信眾代理費用 借 管理費用-攤銷費 750.00 攤銷售1-3月信眾代理費用 貸 長期待攤費用 750.00 對嗎
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2019-06-24
建筑行業(yè)總公司現(xiàn)在要把收取分公司的管理費四萬多收回去,以什么方式風(fēng)險最小啊?
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2019-01-16
請問馬老師,入駐商家通過電商平臺銷售商品,消費者在平臺上購買商品,支付貨款給平臺,平臺扣除傭金和管理費,其余的返給商家,大部分商家無法提供發(fā)票給平臺,平臺如何做賬?
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2020-04-11
稅法是有確定建筑業(yè)收入確認(rèn)時點的法規(guī)嗎,哪條
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2019-08-12
老師,我們籌建期產(chǎn)生的員工培訓(xùn)補貼,我當(dāng)時做到管理費用 —開辦費中的 ,現(xiàn)在籌建期結(jié)束,我是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費呢?
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2020-01-05
老師,請問下,在建期的廢鐵處理收入是沖減在建工程成本對吧?借:在建工程 貸:銀行存款 開具發(fā)票的話是開什么類呢?
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2021-05-08
社??劾U單的補充工傷(單位屬于印刷廠類,硬性繳納)28塊錢,入 管理費用—社保,還是管理費用—福利費? 每年另外給員工上一次意外商業(yè)保險,入哪個科目呢?
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2020-07-02
小規(guī)模建筑公司工人工資,比如裝載機(jī),挖掘機(jī)工人工資可以這么寫分錄嗎?借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。最后結(jié)轉(zhuǎn)。
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2018-07-09
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
給職工發(fā)放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護(hù)費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
舉例4:我名下工行轉(zhuǎn)入我名下建行800元 該如何分錄:
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2019-09-12
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
按會計法規(guī)定每月的銀行對賬單應(yīng)歸出納保管還是會計保管?
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2019-02-25
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費用 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做對嗎
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2019-06-08
新建店,沒營業(yè)。員工報銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計提分錄嗎?還是做上面那筆就好
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2018-07-16
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20