一季度的企業(yè)所得稅是2萬多 但就去年看來全年的營業(yè)是虧損的 就想這個今年一季度的所得稅 可以先不交嗎
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2017-04-07
就是第四個季度,我那個企業(yè)所得稅那塊兒填錯了第四個季度,不是應(yīng)填全年的呢,我只填第四季度了第四個季度是贏利的交了3000多塊錢稅錢現(xiàn)在如果要改的話,不就得加上第三個季度的,但是第三個季度加上的是賠錢的現(xiàn)在第四個季度,如果要改的話,怎么改呢?現(xiàn)在意思就想交了就交了,也不用退錢,也不用補(bǔ)錢,看看怎么能調(diào)平
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2020-05-23
企業(yè)所得稅全額扣除里面的社??鄢俏咫U一金,還是三險一金?
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2020-02-29
老師我公司去年年末賬上虧損20萬不用交企業(yè)所得稅,本月有利潤14萬全年利潤7萬,現(xiàn)在這情況到6月底要繳企業(yè)所得稅不?是要低掉去年虧損 的才交還是有利潤就交呢?謝謝!
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2019-06-06
第四季度有贏利,但我全年是虧損的,要交企業(yè)所得稅嗎??
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2019-01-14
老師您好,我想問問現(xiàn)在出份企業(yè)所得稅報告收費(fèi)是按企業(yè)收入百分之幾來收的,全年開票收入3萬元。如果出報告太概多少錢。
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2020-03-23
各位老師好,請教大家一個問題,公司組織員工去爬山,還有公司滿周年自己舉辦活動慶祝,這些費(fèi)用能夠抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是都要全額調(diào)增呢
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2016-01-27
老師,我們是屬于企業(yè)孵化園做運(yùn)營的,學(xué)校轉(zhuǎn)了一筆款給我們,我們也已經(jīng)全部開票了,但是這比款是用于全年的運(yùn)營費(fèi)用,目前想少交點(diǎn)企業(yè)所得稅,要怎么處理呢
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2020-05-14
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本工資收入為10000元,此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時報酬,趙梅麗2-6月份每個月課時報酬收入為1000元;9-12月份每個月課時報酬收入為3000元;2019年12月獲得全年一次性獎金收入12000元;趙梅麗于2019年出版教材一部,獲得稿酬收入10000元;為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入8000元;擔(dān)任某集團(tuán)公司獨(dú)立董事,一次性取得董事費(fèi)30000元。趙梅麗有一個小孩在讀大學(xué),同時趙梅麗為獨(dú)生子女,需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母,同時還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。
要求:根據(jù)以上資料,請計算趙梅麗2019年年度匯算清繳時應(yīng)退補(bǔ)個人所得稅(相關(guān)單位已對其各項收入進(jìn)行預(yù)扣個人所得稅)。
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2021-10-18
請我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時,需要合并報表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
企業(yè)清算有所得,繳納企業(yè)所得稅
剩余資產(chǎn)股東所得,股東個人繳納所得稅
那實(shí)收資本在這中間是個怎樣的角色?它對這兩個稅的影響是什么?
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2019-08-14
老師,2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候,計提了37萬房租,但是預(yù)計今年5月31日前收不到發(fā)票,需要全額調(diào)增,請問應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,填到“A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表“的“其他”對嗎?此外,調(diào)增的金額比較大,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎,謝謝。
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2025-04-24
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業(yè)所得稅,還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額,這個全年應(yīng)納稅所得額是什么,包含哪些
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2019-11-21
請問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
老師,我們有個子公司一直零申報,要注銷,稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報,是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報好像是目前申報不了
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2019-04-22
企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業(yè)外收入,那企業(yè)的營業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎?
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2018-10-22
第一年虧損10萬,第二年虧損10萬,第三年把欠股東的貨款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,實(shí)收資本為0,賬面上就變成利潤18萬了,但是第三年需要注銷,企業(yè)所得稅怎么做?先補(bǔ)做季報交稅,再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
老師你好!我公司股東名下的商貿(mào)企業(yè)給我公司開具了25萬材料費(fèi)發(fā)票,我公司是一般納稅人企業(yè),下年匯算清繳時,關(guān)于這個材料費(fèi)業(yè)務(wù)是否需要做關(guān)聯(lián)申報,需要所得稅匯算清繳時全額調(diào)增嗎
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2020-05-06
2015年度匯算清繳的申報表多計費(fèi)用,2016年匯算清繳時在哪個里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
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2016-11-14
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