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2019年4月1日之后,9000元固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎? 還是要計(jì)入固定資產(chǎn)呢?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 9000 貸:銀行存款 9000
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2019-04-08
老師,您好,有一個(gè)保險(xiǎn)的發(fā)票,備注上寫明車船稅600,我做賬能不呢這樣寫 借;管理費(fèi)用 3000+600 進(jìn)項(xiàng)稅200 貸:其他應(yīng)付款3800 ,老師我這樣寫會(huì)有什么影響嗎
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2024-01-26
汪老師,酒店購大門口廣告牌15元,借:管理費(fèi)用-廣告牌 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款?
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2020-06-13
請問老師 ,賣購物法卡送人,我記得是視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅的吧?借管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待,貸增值稅——銷項(xiàng),銀行存款。是這么做嗎?如果貸方不計(jì)算銷項(xiàng)了,直接貸銀行存款,不交稅會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-01-04
差旅費(fèi)報(bào)銷員工取得了住宿,餐飲等發(fā)票總計(jì)2000元。到公司差旅費(fèi)報(bào)銷有限額1500準(zhǔn)許報(bào)銷!結(jié)記管理費(fèi)用1500 貸銀行存款1500 后面附件2000的發(fā)票可以嗎?報(bào)銷和發(fā)票金額不符合可以嗎
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2020-06-11
原先客戶是屬于母公司管理,現(xiàn)子公司成立后由子公司管理問題:原先母公司管理有些客戶存在應(yīng)收款期末余額的移到子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)該怎么做分錄體現(xiàn)呢?
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2019-03-21
老師您好,想問下施工企業(yè)掛靠是怎么的流程,比如我是公司,項(xiàng)目部掛靠我的企業(yè),收到不含稅工程款100萬,他項(xiàng)目部要預(yù)繳多少稅?(增值稅和企業(yè)所得稅),完了我這邊還要扣他多少錢?還有沒有其他的稅要扣的?比如管理費(fèi)收5個(gè)點(diǎn)。
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2021-04-06
軟件企業(yè)的一些研發(fā)項(xiàng)目管理模板
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2019-10-28
物業(yè)管理行業(yè)是一般納稅人企業(yè)嗎?
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2019-03-22
有關(guān)于國有企業(yè)資金的管理制度嗎?
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2022-01-20
納稅籌劃與企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理異同
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2021-12-28
老師:請問一下,公司通過公戶給個(gè)人(非本公司人員)匯款幾十元,為了減少銀行管理費(fèi),如何做帳呢
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2016-12-22
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個(gè)增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
老師替員工交社保的時(shí)候,不是借其它應(yīng)收款-社保和借管理費(fèi)用-社保費(fèi)貸銀行存款嗎
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2014-11-17
比如工程回款100萬,扣管理費(fèi)10萬,稅金10萬,實(shí)際回款80萬,主營業(yè)務(wù)收入該怎么做分錄
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2018-11-21
個(gè)人先無息借給企業(yè)資金-簽借款合同;個(gè)人代收企業(yè)貨款還先前無息借給企業(yè)的資金-簽個(gè)授權(quán)委托書,個(gè)人在打個(gè)代收貨款的收據(jù),這樣處理可以吧
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2022-02-24
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(shí)(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費(fèi)用-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個(gè)人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應(yīng)付款-簡海個(gè)人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(是否等于計(jì)提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)個(gè)人 3、、交社保時(shí) 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費(fèi)用 3360,貸:應(yīng)付職工薪酬 3360 ,支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應(yīng)付款-社保360,老師這是個(gè)人社保部分也是單位出的情況,那么其他應(yīng)付款360這個(gè)怎么抵消啊
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2021-12-13
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費(fèi)用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應(yīng)付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,這樣做對不對?
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2023-01-10