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公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
所得稅匯算清繳怎么計算所得稅?什么費用可以調(diào)增,什么費用可以調(diào)減?稅前扣除是什么意思?
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2019-10-17
企業(yè)所得匯算清繳的問題。資產(chǎn)損失稅前扣除那張表涉及到報廢和處置的是不是都要填報上去?計提的信用減值和資產(chǎn)減值是不是就直接填在調(diào)整表里面的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金。
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2023-05-09
企業(yè)所得稅季報中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
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2018-07-13
法院判決的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
老師,沒有收入是否招待費無法稅前扣除
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2021-08-26
法院的訴訟費沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2021-05-27
2. 個人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實際年度數(shù)平均分?jǐn)?,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨適用綜合所得稅率表(年稅率表),計算納稅。 3. 個人辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入應(yīng)按辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)后至法定離退休年齡之間的所屬月份進(jìn)行平均,并與領(lǐng)取當(dāng)月的工資、薪金所得合并后減除當(dāng)月費用扣除標(biāo)準(zhǔn),以余額為基數(shù)確定適用稅率(月度稅率表)。 張藝?yán)蠋熤v義,這兩個不懂。 問題:1.提前退休就這么巧是整年嗎(如提前15月怎么算),不是和內(nèi)部退養(yǎng)一樣,都按月嗎? 2.為何一個用年稅率表,一個用月稅率表,什么時候用月稅率表、什么時候用年稅率表有規(guī)律嗎?
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2021-11-21
小規(guī)模納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,計算企業(yè)所得稅的時候能扣除嗎?怎么扣除?
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2018-10-15
在計算企業(yè)所得稅題的時候,環(huán)保設(shè)備是可以扣兩次嗎?一次在計算應(yīng)稅所得額的時候扣除本身金額,另一次是在應(yīng)納稅額的時候扣除購入金額的10%
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2019-10-23
企業(yè)職工教育經(jīng)費可以按照工資總額的8%予以計提,但申報所得稅時,按照不超過8%的實際發(fā)生額進(jìn)行稅前扣除,超過部分應(yīng)調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額;超過部分可結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度稅前扣除,這個是對的還是錯的?
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2019-10-16
單位員工的差旅費補(bǔ)助、交通補(bǔ)助等可以在申報個人所得稅時稅前扣除嗎?是以工資表為準(zhǔn)進(jìn)行稅前扣除呢還是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)?
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2018-06-26
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師,您好,匯兌損失在計算企業(yè)所得稅時要調(diào)增嘛?
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2022-10-25
借非金融企業(yè)的利息 老師是不是只要超過市場的利率可以稅前扣除
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2022-01-21
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會計上采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項設(shè)備的稅會處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會計折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
老師您好,匯算清繳中,差旅費有沒有規(guī)定只能抵扣多少的比例?比如管理費用100萬,差旅費20萬。是可以都稅前抵扣嗎,有沒有比例
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2020-12-14
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