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咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
請問公司為員工承擔(dān)個人所得稅,不通過管理費用要怎么做分錄?個人所得稅怎么申報?
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2020-12-01
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
老師,承兌貼息的費用,這個貼息是無法取得發(fā)票的,無發(fā)票允不允許稅前扣除?。?/span>
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2018-10-24
老師,您好,匯兌損失在計算企業(yè)所得稅時要調(diào)增嘛?
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2022-10-25
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
(1)會計利潤總額=1590(萬元) (2)工會經(jīng)費應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬元) 職工福利費應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬元) 職工教育經(jīng)費扣除限額=80(萬元),實際發(fā)生30萬元,可以據(jù)實扣除,無需調(diào)整。 工資和三項經(jīng)費應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬元) (3)廣告費扣除限額=900(萬元) 廣告費調(diào)增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務(wù)招待費調(diào)增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實際發(fā)生的公益性捐贈100萬元,可以據(jù)實扣除,無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費用=30(萬元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實收資本的比例計算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
金稅三期個人所得稅申報時,大病險10元是否可以稅前扣除就是說醫(yī)療保險金額里要包含這10元嗎
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2017-08-04
自然災(zāi)害不是1000可以抵扣嗎?怎么抵扣的是500呢,500是管理不善,不得扣除呀,不應(yīng)該是10000-1000嗎?
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2022-03-01
費用收據(jù)做賬可以嗎?企業(yè)沒法取得發(fā)票,所得稅稅前調(diào)增可以了吧
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2019-04-26
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會計上采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項設(shè)備的稅會處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會計折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報企業(yè)所得稅時候填固定資產(chǎn)扣除表嗎?這要怎么填?
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2019-01-15
老師,你好!研發(fā)費用加計扣除,費用發(fā)生的那個季度交企業(yè)所得稅時就可以做加計扣除嗎?謝謝!
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2022-03-24
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費個人所得稅,有計提說法嗎?
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2020-02-15
捐贈從稿酬所得中扣除,不是只能年終扣除么,預(yù)交時不能扣除,怎么這題可以扣除呢。
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2021-08-11
企業(yè)所得稅季報中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
1/2003
2018-07-13
我公司一直申請高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費用20萬 請問匯算2021年企業(yè)所得稅年報這塊能全額扣除嗎 因為好像聽說委托研發(fā)費用80%做研發(fā)費用加計扣除.不知道目前在申請高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
老師,沒有收入是否招待費無法稅前扣除
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2021-08-26
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