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12萬申報的年所得額是指扣除五險一金和個稅之前的應(yīng)發(fā)工數(shù)嗎?
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2018-03-21
專利權(quán)投資入股,評估值入賬在所得稅前攤銷扣除的年限最短幾年
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2018-07-09
老師,免抵稅額是用來抵扣哪些稅項,能解釋一下嗎
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2024-03-28
資產(chǎn)減值損失也能扣除?
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2022-03-29
老師,想問一下,我們公司領(lǐng)導(dǎo)有一張2019年差旅費(fèi)報銷單,因辦公室原因,未報銷,2021年是否可以報銷,單據(jù)包括機(jī)票,差旅補(bǔ)助,住宿費(fèi)發(fā)票等等,我咨詢12366解答的意思,以前年度所得稅匯算未納入申報的,5年內(nèi)可以繼續(xù)稅前扣除,不知道會計法對于跨年發(fā)票有無說明等等
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2021-12-30
老師,問下公司租房,房東要交的個人房屋所得的個人所得稅和個人出租住房的房產(chǎn)稅不給我們交,由我們公司員工去交的,這個費(fèi)用我們公司可以做費(fèi)用報銷嗎?且可以做費(fèi)用稅前扣除嗎?憑證做什么費(fèi)用?
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2024-03-14
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅,有計提說法嗎?
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2020-02-15
付的銀行貸款利息能所得稅前扣除嗎?沒有取得發(fā)票!在匯算清繳該需要調(diào)增嗎?
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2023-03-01
本月申報企業(yè)所得稅,因為利潤總額為負(fù)數(shù),那這個加計扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
突然想不起 法定損失是什么情況? 實際損失:就是企業(yè)實際發(fā)生的損失的清理 :比如被盜 比如過期商品 法定損失是什么情況?
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2024-09-18
我公司收到差額征收的勞務(wù)發(fā)票,所得稅匯算的時候,能稅前扣除嗎?
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2018-10-16
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報表時 扣除嗎?怎么填報?
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2022-05-30
請問老師,公司制定的獎勵部門的提成支出,能不能在所得稅前扣除?
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2019-06-27
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
(1)會計利潤總額=1590(萬元) (2)工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬元),實際發(fā)生30萬元,可以據(jù)實扣除,無需調(diào)整。 工資和三項經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實際發(fā)生的公益性捐贈100萬元,可以據(jù)實扣除,無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實收資本的比例計算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
金稅三期個人所得稅申報時,大病險10元是否可以稅前扣除就是說醫(yī)療保險金額里要包含這10元嗎
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2017-08-04
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
去年3季度申報企業(yè)所得稅的時候,有1650的管理費(fèi)用申報漏了,4季度沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤和公司有1650的差額,年度匯算清繳時,我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
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