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小規(guī)模納稅人從農業(yè)生產者手中購進免稅農產品,計算企業(yè)所得稅的時候能扣除嗎?怎么扣除?
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2018-10-15
付的銀行貸款利息能所得稅前扣除嗎?沒有取得發(fā)票!在匯算清繳該需要調增嗎?
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2023-03-01
在計算企業(yè)所得稅題的時候,環(huán)保設備是可以扣兩次嗎?一次在計算應稅所得額的時候扣除本身金額,另一次是在應納稅額的時候扣除購入金額的10%
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2019-10-23
企業(yè)職工教育經費可以按照工資總額的8%予以計提,但申報所得稅時,按照不超過8%的實際發(fā)生額進行稅前扣除,超過部分應調整增加應納稅所得額;超過部分可結轉以后納稅年度稅前扣除,這個是對的還是錯的?
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2019-10-16
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認繳的出資額為100萬,應于2018年7月1日前繳足,7月1日趙某實繳資本為20萬,剩余部分至2018年12月31日仍未繳納,甲公司因經營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元,年利楽10),發(fā)生借款利息1Q萬元,則2018年甲在計算應納稅所得額時可以扣除借款利息計算
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2020-01-13
老師,我想問一下,對外支付特許權使用費所代扣代繳稅金在所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
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2020-05-07
上年度的管理費用進項轉出如何會計處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調了2019年的所得稅 調整管理費用 賬務要怎么處理呀
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2020-10-20
請問老師,當年計提的產品質量保俢費10萬稅法不允許扣,實際發(fā)生時允許扣除,所以要納稅調増10萬,但這個預計負債的遞延所得稅怎么處理?實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬,計稅基礎就是10-10=0?確認遞延所得稅負債?
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2019-07-04
急!急!老師,餐飲公司A中標一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務風險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關聯(lián)關系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師,有沒有關於建築行業(yè)掛靠的一些賬務處理的習題啊
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2019-09-03
老師,企業(yè)在進行個人所得稅申報的時候,在綜合所得稅中申報時本期收入是指工資嗎?是工資的話是扣除保險的工資還是未扣除的
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2022-04-01
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進一臺生產設備,當月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會計上采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項設備的稅會處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會計折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報納稅調減648萬元。 老師,我想問下這個問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
新企業(yè)所得稅稅法規(guī)定的“業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的0.5%。--這是最新的嗎
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2020-12-04
委托代銷的手續(xù)費支出在計算企業(yè)所得稅時是按合同收入5%來限額扣除,還是可以據(jù)實扣除
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2021-11-16
1.實企業(yè)204年度的利潤總額為1 00萬元,其中包括本年收到的國庫券利息收人10萬元:全年實發(fā)工資為350萬元,假設均為合理的職工薪酬,企業(yè)所得稅率為25%。稅法規(guī)定,國庫券利息收入免稅,企業(yè)發(fā)生的合理的職工薪酬可在稅前扣除。不考慮其他因素,則該企業(yè)2014年所得稅費用為( )萬元。 A.340 B.247. 5 C. 252.5 D.162. 5
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2020-07-03
因停工,公司機器設備半年都沒有使用了,企業(yè)所得稅不得計算折舊扣除,但我會計處理還要不要計提折舊
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2021-07-06
請問一下,公司處理了一臺汽車,需要交納企業(yè)所得稅嗎? 購進價格是50萬,處理價格是40萬,應該是屬于產生了清理損失,營業(yè)處支出,怎么會要求繳納企業(yè)所得稅呢 有老師回復說需要交企業(yè)所得稅 明顯是虧損處理的,怎么會要交企業(yè)所得稅呢
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2022-03-31