国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,沒有收入是否招待費無法稅前扣除
1/1118
2021-08-26
法院的訴訟費沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
1/2353
2021-05-27
法院判決的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
1/2633
2020-07-22
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費用
2/688
2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
2/1270
2023-07-25
去年3季度申報企業(yè)所得稅的時候,有1650的管理費用申報漏了,4季度沒有補上,現(xiàn)在稅務(wù)機關(guān)的未分配利潤和公司有1650的差額,年度匯算清繳時,我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個部分的又怎樣處理呢?
1/759
2018-03-09
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報企業(yè)所得稅時候填固定資產(chǎn)扣除表嗎?這要怎么填?
5/1597
2019-01-15
老師,你好!研發(fā)費用加計扣除,費用發(fā)生的那個季度交企業(yè)所得稅時就可以做加計扣除嗎?謝謝!
1/339
2022-03-24
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
1/517
2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
1/669
2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
1/175
2023-12-27
企業(yè)職工教育經(jīng)費可以按照工資總額的8%予以計提,但申報所得稅時,按照不超過8%的實際發(fā)生額進行稅前扣除,超過部分應(yīng)調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額;超過部分可結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度稅前扣除,這個是對的還是錯的?
1/2525
2019-10-16
單位員工的差旅費補助、交通補助等可以在申報個人所得稅時稅前扣除嗎?是以工資表為準(zhǔn)進行稅前扣除呢還是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)?
2/2387
2018-06-26
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進一臺生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會計上采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項設(shè)備的稅會處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會計折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
6/485
2023-03-30
你好,我下周在同一臺電腦上申報個人所得稅,在企業(yè)管理點添加,請問企業(yè)管理在哪個地方
1/486
2022-01-19
請問下新買的300萬的汽車,能所得稅前一次性扣除費用嗎?(500萬以下器具設(shè)備可扣)
1/1338
2021-10-16
老師,企業(yè)在進行個人所得稅申報的時候,在綜合所得稅中申報時本期收入是指工資嗎?是工資的話是扣除保險的工資還是未扣除的
1/485
2022-04-01
因停工,公司機器設(shè)備半年都沒有使用了,企業(yè)所得稅不得計算折舊扣除,但我會計處理還要不要計提折舊
1/1481
2021-07-06
新企業(yè)所得稅稅法規(guī)定的“業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的0.5%。--這是最新的嗎
1/1041
2020-12-04
老師您好,匯算清繳中,差旅費有沒有規(guī)定只能抵扣多少的比例?比如管理費用100萬,差旅費20萬。是可以都稅前抵扣嗎,有沒有比例
1/1360
2020-12-14