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我們公司是從事農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)初加工那么我們公司就符合(中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法)中華人民共和國(guó)主席令63號(hào)第27條第一項(xiàng)企業(yè)所得稅減免征收,老師這個(gè)是全部減免嗎?我對(duì)這個(gè)政策不太理解公司是一般納稅,人主要是收購(gòu)牛,然后初加工又賣出去。老師需要我提前去稅務(wù)局備案嗎如果備案需要做哪些呢
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2018-05-22
個(gè)人所得稅法中的職工福利費(fèi) 和企業(yè)所得稅法中的職工福利費(fèi)有什么相同和不同之處?以及是否交稅呢?
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2024-03-08
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià) 格 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 (6)將一批價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
我公司購(gòu)入一臺(tái)50000元電子設(shè)備作為固定資產(chǎn)。2019年12月開(kāi)始計(jì)提折舊。2020年4月年報(bào)的時(shí)候進(jìn)行了所得稅納稅所得額稅前扣除,已經(jīng)一次性扣除。請(qǐng)問(wèn)這幾個(gè)月的分錄我應(yīng)該怎么做?
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2020-07-10
老師,我們19年工程取得成本,有發(fā)票,但沒(méi)給對(duì)方付款,掛往來(lái)賬,所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2020-05-07
外賬,本月發(fā)生的罰款不允許稅前扣除,那么編制本期利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外支出列是否需要如實(shí)填寫發(fā)生的罰款金額?若如實(shí)填寫,那么所得稅費(fèi)用列得出的金額就是扣除罰款后的金額了,這種情況如何處理
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2017-01-06
老師您好,向?qū)W校的捐款是可以稅前扣除,意思是學(xué)校捐款不用計(jì)算在應(yīng)納稅所得額里面對(duì)嗎?
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2019-04-24
營(yíng)業(yè)執(zhí)照已備案,請(qǐng)勿重新備案
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2022-04-13
購(gòu)買工作服的發(fā)票可以稅前扣除嗎?看到有的地方說(shuō)集體福利不能稅前扣除,哪種說(shuō)法是正確的?
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2018-01-23
向供貨商支付的違約金能在企業(yè)所得稅稅前抵扣嗎
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2019-09-04
老師好,個(gè)人所得稅生計(jì)費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?
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2024-01-18
稅前薪資:6161.1111111111 各項(xiàng)社保合計(jì):0 費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn):3500 應(yīng)納個(gè)人所得稅:161.11111111111稅后薪資:6000=(6161.1111111111-0-(6161.1111111111-3500-0)*10/100-105我想知道稅前:6161.1111111111怎么算出來(lái)的
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2017-06-14
老師不得稅前扣除的費(fèi)用是什么意思,如果不能稅前扣除我做到賬里有什么用呢
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2016-06-03
廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和職工薪酬在匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候不允許從所得額里面扣除嗎
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2017-05-18
老師你好,問(wèn)題如下: 分公司與總公司注冊(cè)地都是同一個(gè)地方,分公司的稅務(wù)登記是“獨(dú)立核算自負(fù)盈虧”,那么,分公司的所得稅申報(bào)是合并到總公司申報(bào)還是單獨(dú)申報(bào)?分公司的虧損能否在總公司那邊稅前扣除。
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2022-09-30
想問(wèn)一下,我們公司給客戶買保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司只開(kāi)給客戶私人抬頭的發(fā)票,這種客戶保險(xiǎn)的發(fā)票可以入公司的成本嗎,所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎
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2019-12-27
17、某個(gè)體工商戶2019年度的銷售收入為200000元,發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)(業(yè)務(wù)招待費(fèi))支出為2000元,根據(jù)個(gè)人所得稅的規(guī)定,該個(gè)體工商戶當(dāng)年可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出最高為( )元。 A. 1000 B. 1200 C. 1500 D. 2000 老師你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生支出和年收入的最低限額來(lái)算,如果收入很大,業(yè)務(wù)招待費(fèi)很少,這個(gè)又以什么標(biāo)準(zhǔn)允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
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2020-08-29
老師,企業(yè)因資金問(wèn)題幾個(gè)月沒(méi)能發(fā)放工資,但是每月都計(jì)提了,這部分工資費(fèi)用在季度所得稅預(yù)繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2021-12-01
老師,您好,比如我們公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),那我們?cè)阢y行貸款500萬(wàn)(用于合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))的利息在計(jì)算所得稅時(shí)允許做稅前扣除嗎?
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2020-07-25
老師,關(guān)于三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),可以在最后一月一次性計(jì)提嗎,所得稅匯繳清算是能稅前扣除嗎?
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2021-11-29