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辦理外管證預(yù)交稅款的時(shí)候填錯(cuò)了,但外管證已經(jīng)核銷了,顯示還有一筆稅款未交,該咋處理
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2019-05-24
有哪位老師是做金融企業(yè)的,我今天應(yīng)聘了各企業(yè)“**企業(yè)管理咨詢有限公司”他們是做金融的,我沒做過這塊不知道他們的流程賬務(wù)處理及報(bào)表
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2015-12-11
7.用銀行存款支付本月的電話費(fèi)2000元,其中40%由車間承擔(dān),60%由企業(yè)管理部門承擔(dān)。
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2022-11-07
我公司作做中轉(zhuǎn)公司,收到70萬工程款,已經(jīng)扣除增值稅,費(fèi)用對方承擔(dān),剩下的付走,還要注意什么才能讓我方?jīng)]風(fēng)險(xiǎn),老板老提管理費(fèi),管理費(fèi)是哪方收的
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2020-01-16
向主管部門上交管理費(fèi),以收據(jù)入賬可以嗎
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2019-10-12
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財(cái)政專戶撥款的銀行回單,相應(yīng)資金的使用專門管理辦法。 這個(gè)資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨(dú)的文件嗎?我們沒有單獨(dú)的這么一個(gè)文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27
老師好,福利費(fèi)做帳是借:管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
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2021-04-07
請問員工自費(fèi)多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費(fèi)用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計(jì)提社保。借管理費(fèi)用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細(xì)) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
建筑行業(yè),我是乙方有個(gè)BT工程,前期通過共管帳戶融資,后期回來的回購款和投資回報(bào)款。融資單位可否用企業(yè)管理服務(wù)*投資管理費(fèi)的服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票拿錢回票。與融資單位有相關(guān)的融資協(xié)議
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2019-07-19
請問老師:收到的節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、合同能源管理項(xiàng)目補(bǔ)助款怎么做分錄?
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2016-09-09
自然人稅收管理系統(tǒng)扣款客戶端如何查詢上月人員信息及繳費(fèi)情況?
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2019-03-15
利潤是營業(yè)收入減營業(yè)成本減銷售費(fèi)用減管理費(fèi)用,減其它應(yīng)付款嗎
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2019-12-13
是物業(yè)管理公司,已開出發(fā)票,尚未收到對方公司款,應(yīng)該怎么做分錄呢
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2017-05-19
請問收到上級單位撥款用于單位管理費(fèi)用科目怎么做呢,事業(yè)單位的
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2022-04-12
收到了半年的房租發(fā)票,未支付款,怎么入帳?可以一次性入管理費(fèi)用嗎
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2023-05-15
公司目前還不盈利,老板從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)來公司賬戶2萬元,用來給員工發(fā)工資,怎么寫會(huì)計(jì)分錄!借:銀行存款,貸其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款,貸管理費(fèi)用!對不對?計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
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2020-07-28
公司被管理局行政罰款我這邊怎么處理呢
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2019-05-28
老師,認(rèn)繳制實(shí)收資本100萬,可以股東出2萬做借:銀行存款 貸實(shí)收資本, 平時(shí)花銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸實(shí)收資本, 過段時(shí)間股東再出資5萬做 借:銀行存款 貸實(shí)收資本, 平時(shí)花銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸實(shí)收資本嗎,一直到100萬入完,再用其他應(yīng)付款嗎
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2019-04-19
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09