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老師,您好,2021年12月第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào),我填錯(cuò)了第一頁(yè)的職工人數(shù)和總資產(chǎn),但我在匯算清繳時(shí)改對(duì)過(guò)來(lái)了,這樣還會(huì)有什么影響嗎,因?yàn)閰R報(bào)完才檢查發(fā)現(xiàn)自己最后一個(gè)季報(bào)時(shí)填錯(cuò)了
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2022-06-20
公司買(mǎi)了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫(xiě)《資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎?
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2022-01-13
老師,2022年企業(yè)所得稅申報(bào)中的固定資產(chǎn)折舊,賬上折舊49萬(wàn),計(jì)稅基礎(chǔ)0;2025年更改為了賬上折舊49,計(jì)稅基礎(chǔ)49,納稅調(diào)增了49萬(wàn),所得稅已經(jīng)補(bǔ)繳,這個(gè)需要調(diào)賬嗎?
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2025-05-22
匯算清繳申報(bào)工作是在企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)做嗎?
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2017-04-16
我們企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),有一位退伍軍官,填寫(xiě)優(yōu)惠時(shí)提示:?1、第31行[扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)企業(yè)限額減征企業(yè)所得稅]【5250】不能大于優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額【0】(稅收減免性質(zhì)代碼:0004011803),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呀
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2022-05-30
老師,上個(gè)月計(jì)提社保金額寫(xiě)錯(cuò)了,銀行存款發(fā)放金額也錯(cuò)了,企業(yè)所得稅申報(bào)了,怎么辦呢?
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2021-07-15
4-6月的企業(yè)所得稅申報(bào)填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)是4-6月的累計(jì)金額還是1-6月的累計(jì)金額
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2020-07-15
我2017年第四季度報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)有誤可以在今年的匯算清繳修正嗎
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2018-04-25
企業(yè)所得稅申報(bào)中營(yíng)業(yè)收入填含稅還是不含稅
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2019-10-20
您好 企業(yè)今年納稅信用等級(jí)為A級(jí) 本月企業(yè)所得稅申報(bào)晚征期半天,對(duì)信用等級(jí)有影響嗎,明年會(huì)降級(jí)嘛
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2024-07-18
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)已折舊一年了,未折舊部分在企業(yè)所得稅申報(bào)中做一次性折舊,那么賬務(wù)上如何處理?
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2023-10-19
調(diào)整了以前年度調(diào)整,企業(yè)所得稅申報(bào)是不是要到窗口去做更正申報(bào)的?
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2020-07-11
所得稅年度申報(bào)表,直接主表調(diào)整,有問(wèn)題嗎
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2020-05-07
新企業(yè)如何申請(qǐng)個(gè)人所得稅申報(bào)密碼?
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2019-06-10
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅怎么申報(bào),求步驟
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2020-10-14
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤(rùn)是-18萬(wàn),2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬(wàn)的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07
老師,你好,我想問(wèn)一下,我家是小微企業(yè),我今天申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額減去減免稅額,得出來(lái)的數(shù)額跟申報(bào)表上比少了1.6元。就是主表12行-13行比15行少1.6元。這是咋會(huì)事???
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2020-07-14
特殊納稅人發(fā)票預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢?實(shí)際賬面利潤(rùn)沒(méi)有預(yù)繳的所得稅多,怎么辦?
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2017-01-12
企業(yè)所得稅遲報(bào)怎么罰款呢?企業(yè)所得稅零申報(bào),上個(gè)月應(yīng)該申報(bào),但是我忘了,今天才看到
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2018-08-13
我們是小規(guī)模納稅人,在去年18年多繳納了304.33的企業(yè)所得稅,今年19年第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅為830.32元,抵減怎么做會(huì)計(jì)分錄,第一季度申報(bào)表13行并未顯示實(shí)際已預(yù)繳所得稅額,稅局讓我填寫(xiě)了抵稅申報(bào)表了。怎么做分錄?
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2019-04-23